Faktúra č. DFSJ/0070/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0070/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 13.02.2018
  • Celková hodnota: 194,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0070/18
  • Dátum zverejnenia: 20.02.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0070/18 1/vajcia 210ks á 0,202,2/horčica 950 gr 8ks á 1,297,3/šošovica 10kg á 1,996,4/sol stolová 24kg á 0,288,5/cukor kryštalový 50kg á 0,766,6/cukor mletý 8kg á 1,239,7/mlieko pol 60l á 0,674,8/syr lunex tr 192ks á 0,135 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 194,40 € 12.02.2018 23.02.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť