Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2217

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0010/23 BOZP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 LUKA TEAM s r.o. 0005 80,00 € 02.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFBV/0011/23 SPP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 50,00 € 02.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFBV/0009/23 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 85,68 € 01.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFBV/0008/23 réžia obedy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 352,80 € 01.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFSF/0001/23 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 75,60 € 01.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFBV/0007/23 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 22,00 € 26.01.2023 14.02.2023 Faktúra
DFBV/0006/23 BVS škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 92,89 € 19.01.2023 09.02.2023 Faktúra
DFBV/0005/23 BVS TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 17,11 € 19.01.2023 09.02.2023 Faktúra
DFBV/0004/23 mzdové účtovníctvo - program Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Seyfor Slovensko a.s. 36237337 13,92 € 18.01.2023 09.02.2023 Faktúra
DFBV/0003/23 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 3 154,97 € 10.01.2023 14.02.2023 Faktúra
DFBV/0002/23 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 982,43 € 10.01.2023 14.02.2023 Faktúra
DFBV/0001/23 záloha dát Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Magic Solutins 44632711 17,88 € 10.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0243/22 Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Magic Solutins 44632711 201,00 € 10.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0242/22 VIP tel Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 VM Telecom s.r.o. 35837594 7,00 € 09.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0240/22 prenájom kopírky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ELSEMP spol. s.r.o. 30840392 93,60 € 09.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0239/22 vytlačené kópie Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ELSEMP spol. s.r.o. 30840392 164,98 € 09.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0241/22 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 599,44 € 09.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0238/22 BVS zrážky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 62,30 € 09.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0237/22 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 22,00 € 26.12.2022 09.01.2023 Faktúra
DFBV/0236/22 réžia obedy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 350,00 € 22.12.2022 05.01.2023 Faktúra
DFBV/0235/22 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 85,00 € 22.12.2022 05.01.2023 Faktúra
DFSF/0011/22 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 75,00 € 21.12.2022 05.01.2023 Faktúra
DFBV/0234/22 BVS škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 92,89 € 20.12.2022 27.12.2022 Faktúra
DFBV/0233/22 BVS škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 17,11 € 20.12.2022 27.12.2022 Faktúra
DFBV/0232/22 výmena hydrantových ventilov Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Ján Lukačovič 40550281 339,00 € 20.12.2022 27.12.2022 Faktúra
DFBV/0231/22 Oprava a výmena odpadového potrubia v jedálni, odstavenie a zátkovanie radiátora, zátkovanie vody a odpadu v šatni Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Ján Lukačovič 40550281 155,00 € 20.12.2022 27.12.2022 Faktúra
DFBV/0229/22 dochádzkový systém Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ASC Applied Software Consultans s.r.o. 31361161 75,00 € 09.12.2022 27.12.2022 Faktúra
DFBV/0230/22 predplatné časopisov Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Slovenská pošta a.s. 36631124 43,08 € 09.12.2022 27.12.2022 Faktúra
DFBV/0228/22 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 2 293,60 € 08.12.2022 27.12.2022 Faktúra
DFBV/0227/22 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 675,64 € 08.12.2022 27.12.2022 Faktúra