Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2210

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0205/23 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 993,66 € 11.12.2023 03.01.2024 Faktúra
DFBV/0204/23 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 3 148,22 € 11.12.2023 03.01.2024 Faktúra
DFBV/0202/23 réžia na obedy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 318,75 € 11.12.2023 03.01.2024 Faktúra
DFBV/0201/23 obedy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 423,30 € 11.12.2023 03.01.2024 Faktúra
DFBV/0200/23 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 290,70 € 11.12.2023 03.01.2024 Faktúra
DFBV/0211/23 BVS škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 170,38 € 11.12.2023 03.01.2024 Faktúra
DFBV/0210/23 BVS TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 19,56 € 11.12.2023 03.01.2024 Faktúra
DFBV/0206/23 SPP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 50,00 € 11.12.2023 03.01.2024 Faktúra
DFSF/0009/23 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 76,50 € 08.12.2023 03.01.2024 Faktúra
DFBV/0199/23 projekt MŠ Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 WESTech, spol. s r.o. 35796111 136,01 € 01.12.2023 13.12.2023 Faktúra
DFBV/0198/23 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 22,00 € 27.11.2023 03.01.2024 Faktúra
DFBV/0196/23 opravna FA -elektrika Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 -179,77 € 15.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFBV/0193/23 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 815,22 € 14.11.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0197/23 opravna FA-elektrika Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 -174,04 € 14.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFBV/0195/23 opravna FA-elektrika Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 -208,45 € 14.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFBV/0194/23 opravna FA-elektrika Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 -158,66 € 14.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFBV/0192/23 správa IT Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Magic Solutins 44632711 261,00 € 13.11.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0191/23 záloha dát Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Magic Solutins 44632711 17,88 € 13.11.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0190/23 BVS TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 19,56 € 13.11.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0189/23 BVS škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 192,72 € 13.11.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0188/23 rozšírenie wifi siete Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Magic Solutins 44632711 388,56 € 10.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFSF/0008/23 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 80,70 € 07.11.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0187/23 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 306,66 € 07.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFBV/0186/23 réžia obedy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 336,25 € 07.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFBV/0185/23 VIP Tel Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 VM Telecom s.r.o. 35837594 7,00 € 06.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0183/23 BOZP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 LUKA TEAM s r.o. 0005 80,00 € 03.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0182/23 kancelárske potreby Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 82,97 € 03.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0184/23 SPP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 50,00 € 03.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0181/23 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 3 154,97 € 02.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0180/23 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 982,43 € 02.11.2023 22.11.2023 Faktúra