Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5974

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20240177 balíček - Zborovňa Komplet 02/2024 Stredná odborná škola 00351822 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 10,26 € 14.03.2024 27.03.2024 Faktúra
20240175 suroviny Stredná odborná škola 00351822 OVOCIT s.r.o. 45706336 946,90 € 14.03.2024 28.03.2024 Faktúra
20240173 suroviny Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 950,07 € 14.03.2024 28.03.2024 Faktúra
20240174 suroviny Stredná odborná škola 00351822 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 714,95 € 14.03.2024 28.03.2024 Faktúra
20240171 el. energia - ŠH 02/2024 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 532,40 € 13.03.2024 27.03.2024 Faktúra
20240169 el.energia škola - 02/2024 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 470,71 € 13.03.2024 28.03.2024 Faktúra
20240170 el.energia ŠI - 02/2024 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,71 € 13.03.2024 28.03.2024 Faktúra
20240176 online služba - evidencia odpadov na 1 rok Stredná odborná škola 00351822 ESPIK Group s.r.o. 46754768 31,20 € 13.03.2024 28.03.2024 Faktúra
20240168 suroviny Stredná odborná škola 00351822 ATC - JR, s.r.o. 35760532 418,19 € 12.03.2024 28.03.2024 Faktúra
20240167 suroviny Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 690,04 € 12.03.2024 28.03.2024 Faktúra
20240153 teplo - ŠH 02/2024 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 4 336,86 € 11.03.2024 27.03.2024 Faktúra
20240154 teplo - škola 02/2024 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 3 001,04 € 11.03.2024 27.03.2024 Faktúra
20240155 teplo - ŠI 02/2024 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 7 785,10 € 11.03.2024 27.03.2024 Faktúra
20240142 plyn - škola 03/2024 Stredná odborná škola 00351822 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 3,00 € 11.03.2024 27.03.2024 Faktúra
20240150 čistenie prádla - 03/2024 Stredná odborná škola 00351822 Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 30143942 98,12 € 11.03.2024 28.03.2024 Faktúra
20240151 zber a odvoz kuch. odpadu - 02/2024 Stredná odborná škola 00351822 ESPIK Group s.r.o. 46754768 172,80 € 11.03.2024 28.03.2024 Faktúra
20240156 telefóny orange - 03/2024 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 2,06 € 11.03.2024 28.03.2024 Faktúra
20240157 telefóny orange - 03/2024 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 13,06 € 11.03.2024 28.03.2024 Faktúra
20240158 telefóny orange - 03/2024 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 13,98 € 11.03.2024 28.03.2024 Faktúra
20240159 telefóny orange - 03/2024 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 22,00 € 11.03.2024 28.03.2024 Faktúra