Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5987

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20220544 suroviny Stredná odborná škola 00351822 ATC - JR, s.r.o. 35760532 434,88 € 14.10.2022 04.11.2022 Faktúra
20220538 suroviny Stredná odborná škola 00351822 ATC - JR, s.r.o. 35760532 526,54 € 12.10.2022 04.11.2022 Faktúra
20220529 suroviny Stredná odborná škola 00351822 ATC - JR, s.r.o. 35760532 309,53 € 10.10.2022 04.11.2022 Faktúra
20220513 suroviny Stredná odborná škola 00351822 ATC - JR, s.r.o. 35760532 768,77 € 30.09.2022 04.11.2022 Faktúra
20160019 Stredná odborná škola 00351822 ATC - JR, s.r.o. 35760532 438,83 € 13.01.2016 15.02.2016 Faktúra
20150652 Stredná odborná škola 00351822 ATC - JR, s.r.o. 35760532 165,52 € 16.12.2015 05.01.2016 Faktúra
20230826 suroviny Stredná odborná škola 00351822 ATC - JR, s.r.o. 35760532 267,62 € 15.12.2023 03.01.2024 Faktúra
20230814 suroviny Stredná odborná škola 00351822 ATC - JR, s.r.o. 35760532 125,56 € 15.12.2023 03.01.2024 Faktúra
20240038 suroviny Stredná odborná škola 00351822 ATC - JR, s.r.o. 35760532 606,58 € 23.01.2024 05.02.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
20240021 suroviny Stredná odborná škola 00351822 ATC - JR, s.r.o. 35760532 466,05 € 12.01.2024 05.02.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
20240011 suroviny Stredná odborná škola 00351822 ATC - JR, s.r.o. 35760532 513,56 € 10.01.2024 05.02.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
20240087 suroviny Stredná odborná škola 00351822 ATC - JR, s.r.o. 35760532 301,02 € 12.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240065 suroviny Stredná odborná škola 00351822 ATC - JR, s.r.o. 35760532 594,00 € 06.02.2024 06.03.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
20240179 suroviny Stredná odborná škola 00351822 ATC - JR, s.r.o. 35760532 437,75 € 18.03.2024 28.03.2024 Faktúra
20240168 suroviny Stredná odborná škola 00351822 ATC - JR, s.r.o. 35760532 418,19 € 12.03.2024 28.03.2024 Faktúra
20240133 suroviny Stredná odborná škola 00351822 ATC - JR, s.r.o. 35760532 722,68 € 27.02.2024 28.03.2024 Faktúra
20240122 suroviny Stredná odborná škola 00351822 ATC - JR, s.r.o. 35760532 566,65 € 22.02.2024 28.03.2024 Faktúra
20150425 Stredná odborná škola 00351822 AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. 36298026 8,50 € 10.09.2015 23.09.2015 Faktúra
20190034 Stredná odborná škola 00351822 AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. 36298026 13,90 € 24.01.2019 04.02.2019 Faktúra
20200378 oprava - Fiat Doblo Stredná odborná škola 00351822 Autoservis Bula spol s.r.o. 35707194 510,54 € 06.10.2020 27.10.2020 Faktúra
20150536 Stredná odborná škola 00351822 AXA pojišťovna a.s.,pobočka poisťovne z iného členského štátu 36857521 108,20 € 26.10.2015 24.11.2015 Faktúra
20160527 Stredná odborná škola 00351822 AXA pojišťovna a.s.,pobočka poisťovne z iného členského štátu 36857521 108,20 € 24.10.2016 23.11.2016 Faktúra
20170521 Stredná odborná škola 00351822 AXA pojišťovna a.s.,pobočka poisťovne z iného členského štátu 36857521 109,20 € 25.10.2017 04.01.2018 Faktúra
20180492 Stredná odborná škola 00351822 AXA pojišťovna a.s.,pobočka poisťovne z iného členského štátu 36857521 110,90 € 31.10.2018 06.12.2018 Faktúra
20190480 Stredná odborná škola 00351822 AXA pojišťovna a.s.,pobočka poisťovne z iného členského štátu 36857521 111,00 € 16.10.2019 04.11.2019 Faktúra
20200410 PZP - Škoda Combi PK955AU r.2021 Stredná odborná škola 00351822 AXA pojišťovna a.s.,pobočka poisťovne z iného členského štátu 36857521 113,00 € 16.10.2020 26.11.2020 Faktúra
20220673 el.krájač zeleniny - Hendi Stredná odborná škola 00351822 B-commerce, s.r.o. 52424812 891,97 € 02.12.2022 13.12.2022 Faktúra
20230750 plošinové vozíky Stredná odborná škola 00351822 B2B Partner s.r.o. 44413467 909,94 € 24.11.2023 04.12.2023 Faktúra
20230576 lekárnička s náplňou Stredná odborná škola 00351822 B2B Partner s.r.o. 44413467 105,60 € 25.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20230509 kovová lekárnička + kovová skrinka na kľúče Stredná odborná škola 00351822 B2B Partner s.r.o. 44413467 147,60 € 04.09.2023 04.10.2023 Faktúra