Faktúry
Počet záznamov: 5987
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20220544 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 434,88 € | 14.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
20220538 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 526,54 € | 12.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
20220529 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 309,53 € | 10.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
20220513 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 768,77 € | 30.09.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
20160019 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 438,83 € | 13.01.2016 | 15.02.2016 | Faktúra | ||||||
20150652 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 165,52 € | 16.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
20230826 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 267,62 € | 15.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
20230814 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 125,56 € | 15.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
20240038 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 606,58 € | 23.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20240021 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 466,05 € | 12.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20240011 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 513,56 € | 10.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20240087 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 301,02 € | 12.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
20240065 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 594,00 € | 06.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20240179 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 437,75 € | 18.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240168 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 418,19 € | 12.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240133 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 722,68 € | 27.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240122 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 566,65 € | 22.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20150425 | Stredná odborná škola | 00351822 | AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. | 36298026 | 8,50 € | 10.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | ||||||
20190034 | Stredná odborná škola | 00351822 | AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. | 36298026 | 13,90 € | 24.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | ||||||
20200378 | oprava - Fiat Doblo | Stredná odborná škola | 00351822 | Autoservis Bula spol s.r.o. | 35707194 | 510,54 € | 06.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
20150536 | Stredná odborná škola | 00351822 | AXA pojišťovna a.s.,pobočka poisťovne z iného členského štátu | 36857521 | 108,20 € | 26.10.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | ||||||
20160527 | Stredná odborná škola | 00351822 | AXA pojišťovna a.s.,pobočka poisťovne z iného členského štátu | 36857521 | 108,20 € | 24.10.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | ||||||
20170521 | Stredná odborná škola | 00351822 | AXA pojišťovna a.s.,pobočka poisťovne z iného členského štátu | 36857521 | 109,20 € | 25.10.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | ||||||
20180492 | Stredná odborná škola | 00351822 | AXA pojišťovna a.s.,pobočka poisťovne z iného členského štátu | 36857521 | 110,90 € | 31.10.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | ||||||
20190480 | Stredná odborná škola | 00351822 | AXA pojišťovna a.s.,pobočka poisťovne z iného členského štátu | 36857521 | 111,00 € | 16.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | ||||||
20200410 | PZP - Škoda Combi PK955AU r.2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | AXA pojišťovna a.s.,pobočka poisťovne z iného členského štátu | 36857521 | 113,00 € | 16.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
20220673 | el.krájač zeleniny - Hendi | Stredná odborná škola | 00351822 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 891,97 € | 02.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
20230750 | plošinové vozíky | Stredná odborná škola | 00351822 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 909,94 € | 24.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
20230576 | lekárnička s náplňou | Stredná odborná škola | 00351822 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 105,60 € | 25.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
20230509 | kovová lekárnička + kovová skrinka na kľúče | Stredná odborná škola | 00351822 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 147,60 € | 04.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra |