Faktúry
Počet záznamov: 5987
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240175 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 946,90 € | 14.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240174 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 714,95 € | 14.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240173 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 950,07 € | 14.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240172 | kadernícky materiál | Stredná odborná škola | 00351822 | Zuzana Majeríková, KaderníckyServis | 43015999 | 61,40 € | 14.03.2024 | 15.03.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20240171 | el. energia - ŠH 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 532,40 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
20240170 | el.energia ŠI - 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,71 € | 13.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240169 | el.energia škola - 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 470,71 € | 13.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240168 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 418,19 € | 12.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240167 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 690,04 € | 12.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240165 | telefóny orange - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240164 | telefóny orange - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240163 | telefóny orange - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 12,42 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240162 | telefóny orange - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240161 | telefóny orange - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240160 | telefóny orange - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,97 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240159 | telefóny orange - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,00 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240158 | telefóny orange - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,98 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240157 | telefóny orange - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,06 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240156 | telefóny orange - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240155 | teplo - ŠI 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 7 785,10 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
20240154 | teplo - škola 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 001,04 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
20240153 | teplo - ŠH 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 4 336,86 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
20240151 | zber a odvoz kuch. odpadu - 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 172,80 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240150 | čistenie prádla - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 98,12 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240149 | vodné, stočné - ŠI 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 360,31 € | 05.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240148 | GDPR - 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
20240147 | správa počítačovej siete - 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 842,40 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
20240146 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 1 185,59 € | 29.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240145 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 565,78 € | 29.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240144 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 92,11 € | 29.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra |