Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5974

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20220239 správa počítačovej siete - 04/2022 Stredná odborná škola 00351822 Michal Jáger 52439381 240,00 € 03.05.2022 16.05.2022 Faktúra
20220296 správa počítačovej siete - 05/2022 Stredná odborná škola 00351822 Michal Jáger 52439381 240,00 € 01.06.2022 27.06.2022 Faktúra
20220369 správa počítačovej siete - 06/2022 Stredná odborná škola 00351822 Michal Jáger 52439381 240,00 € 01.07.2022 02.08.2022 Faktúra
20220485 notebook LENOVO - 3 ks, monitor HP - 2 ks Stredná odborná škola 00351822 Michal Jáger 52439381 2 122,99 € 13.09.2022 26.09.2022 Faktúra
20220450 správa počítačovej siete - 08/2022 Stredná odborná škola 00351822 Michal Jáger 52439381 300,00 € 06.09.2022 28.09.2022 Faktúra
20220429 správa počítačovej siete - 07/2022 Stredná odborná škola 00351822 Michal Jáger 52439381 300,00 € 05.08.2022 08.09.2022 Faktúra
20220397 rekonštrukcia - internet v ŠI Stredná odborná škola 00351822 Michal Jáger 52439381 4 861,20 € 19.07.2022 06.09.2022 Faktúra
20230775 správa počítačovej siete - 11/2023 Stredná odborná škola 00351822 Michal Jáger 52439381 486,00 € 04.12.2023 19.12.2023 Faktúra
20230691 správa počítačovej siete - 10/2023 Stredná odborná škola 00351822 Michal Jáger 52439381 367,20 € 06.11.2023 22.11.2023 Faktúra
20230593 správa počítačovej siete - 09/2023 Stredná odborná škola 00351822 Michal Jáger 52439381 486,00 € 03.10.2023 03.11.2023 Faktúra
20230508 správa počítačovej siete - 08/2023 Stredná odborná škola 00351822 Michal Jáger 52439381 360,00 € 04.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20230474 správa počítačovej siete - 07/2023 Stredná odborná škola 00351822 Michal Jáger 52439381 360,00 € 02.08.2023 05.09.2023 Faktúra
20230440 správa počítačovej siete - 06/2023 Stredná odborná škola 00351822 Michal Jáger 52439381 360,00 € 04.07.2023 05.09.2023 Faktúra
20230359 správa počítačovej siete - 05/2023 Stredná odborná škola 00351822 Michal Jáger 52439381 360,00 € 01.06.2023 03.07.2023 Faktúra
20230277 správa počítačovej siete - 04/2023 Stredná odborná škola 00351822 Michal Jáger 52439381 521,40 € 02.05.2023 05.06.2023 Faktúra
20230205 správa počítačovej siete - 03/2023 Stredná odborná škola 00351822 Michal Jáger 52439381 570,00 € 03.04.2023 03.05.2023 Faktúra
20230116 správa počítačovej siete - 02/2023 Stredná odborná škola 00351822 Michal Jáger 52439381 843,00 € 01.03.2023 20.03.2023 Faktúra
20230053 správa počítačovej siete - 01/2023 Stredná odborná škola 00351822 Michal Jáger 52439381 822,00 € 01.02.2023 08.03.2023 Faktúra
20220755 správa počítačovej siete - 12/2022 Stredná odborná škola 00351822 Michal Jáger 52439381 240,00 € 09.01.2023 03.02.2023 Faktúra
20220668 správa počítačovej siete - 11/2022 Stredná odborná škola 00351822 Michal Jáger 52439381 840,00 € 01.12.2022 14.12.2022 Faktúra
20220667 wifi prístupový bod, tlačiareň Epson Stredná odborná škola 00351822 Michal Jáger 52439381 384,00 € 30.11.2022 13.12.2022 Faktúra
20220666 notebook LENOVO - ukrajinská žiačka Stredná odborná škola 00351822 Michal Jáger 52439381 629,00 € 30.11.2022 13.12.2022 Faktúra
20220596 správa počítačovej siete - 10/2022 Stredná odborná škola 00351822 Michal Jáger 52439381 420,00 € 02.11.2022 25.11.2022 Faktúra
20220578 skener - p.Zoboková Stredná odborná škola 00351822 Michal Jáger 52439381 90,00 € 18.10.2022 04.11.2022 Faktúra
20220548 správa počítačovej siete - 09/2022 Stredná odborná škola 00351822 Michal Jáger 52439381 420,00 € 05.10.2022 04.11.2022 Faktúra
20230865 správa počítačovej siete - 12/2023 Stredná odborná škola 00351822 Michal Jáger 52439381 360,00 € 03.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
20230854 dokovacia stanica k notebooku Stredná odborná škola 00351822 Michal Jáger 52439381 761,20 € 22.12.2023 04.01.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
20240118 monitory - Dell 1920x1080 3 ks Stredná odborná škola 00351822 Michal Jáger 52439381 465,01 € 20.02.2024 06.03.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
20240077 správa počítačovej siete - 01/2024 Stredná odborná škola 00351822 Michal Jáger 52439381 360,00 € 07.02.2024 06.03.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
20240188 notebook LENOVO - ukrajinské žiačky /2 ks/ Stredná odborná škola 00351822 Michal Jáger 52439381 1 447,99 € 21.03.2024 27.03.2024 Faktúra