Faktúry
Počet záznamov: 5974
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20220239 | správa počítačovej siete - 04/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 240,00 € | 03.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
20220296 | správa počítačovej siete - 05/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 240,00 € | 01.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
20220369 | správa počítačovej siete - 06/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 240,00 € | 01.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
20220485 | notebook LENOVO - 3 ks, monitor HP - 2 ks | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 2 122,99 € | 13.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
20220450 | správa počítačovej siete - 08/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 300,00 € | 06.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
20220429 | správa počítačovej siete - 07/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 300,00 € | 05.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
20220397 | rekonštrukcia - internet v ŠI | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 4 861,20 € | 19.07.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
20230775 | správa počítačovej siete - 11/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 486,00 € | 04.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
20230691 | správa počítačovej siete - 10/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 367,20 € | 06.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
20230593 | správa počítačovej siete - 09/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 486,00 € | 03.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
20230508 | správa počítačovej siete - 08/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 360,00 € | 04.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
20230474 | správa počítačovej siete - 07/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 360,00 € | 02.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
20230440 | správa počítačovej siete - 06/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 360,00 € | 04.07.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
20230359 | správa počítačovej siete - 05/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 360,00 € | 01.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
20230277 | správa počítačovej siete - 04/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 521,40 € | 02.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
20230205 | správa počítačovej siete - 03/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 570,00 € | 03.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
20230116 | správa počítačovej siete - 02/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 843,00 € | 01.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
20230053 | správa počítačovej siete - 01/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 822,00 € | 01.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
20220755 | správa počítačovej siete - 12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 240,00 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
20220668 | správa počítačovej siete - 11/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 840,00 € | 01.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
20220667 | wifi prístupový bod, tlačiareň Epson | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 384,00 € | 30.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
20220666 | notebook LENOVO - ukrajinská žiačka | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 629,00 € | 30.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
20220596 | správa počítačovej siete - 10/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 420,00 € | 02.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
20220578 | skener - p.Zoboková | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 90,00 € | 18.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
20220548 | správa počítačovej siete - 09/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 420,00 € | 05.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
20230865 | správa počítačovej siete - 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 360,00 € | 03.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
20230854 | dokovacia stanica k notebooku | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 761,20 € | 22.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20240118 | monitory - Dell 1920x1080 3 ks | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 465,01 € | 20.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
20240077 | správa počítačovej siete - 01/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 360,00 € | 07.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
20240188 | notebook LENOVO - ukrajinské žiačky /2 ks/ | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 1 447,99 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra |