Faktúry
Počet záznamov: 5974
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150025 | tlač diplom | Stredná odborná škola | 00351822 | CDS sieťotlač Ľubomír Čeman, Bernolákova 52, 902 01 Pezinok | 11694017 | 14,40 € | 19.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20150026 | poháre, štítky - kader.súť | Stredná odborná škola | 00351822 | LB DESING, s.r.o. | 36747599 | 73,44 € | 19.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20150027 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 64,98 € | 20.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20150028 | domena soskompk.sk 2015-20 | Stredná odborná škola | 00351822 | NetCore, s.r.o. | 45298203 | 103,76 € | 16.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20150029 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 221,68 € | 20.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20150031 | inzercia Pezinské EC | Stredná odborná škola | 00351822 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 96,00 € | 20.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20150032 | plyn 1-3/ | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 11,00 € | 22.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20150033 | pl | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 123,00 € | 22.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20150034 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 209,47 € | 22.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20150035 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 110,53 € | 22.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20150036 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 197,80 € | 22.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20150037 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 540,29 € | 23.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20150038 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 284,46 € | 23.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20150039 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 790,75 € | 28.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20150040 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Roman Hrdlovič-ROOL´S | 40051781 | 238,22 € | 29.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20150041 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 153,68 € | 30.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20150042 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 168,40 € | 30.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20150043 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 342,40 € | 30.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20150045 | preinštal. | Stredná odborná škola | 00351822 | AT-CLIP s.r.o. | 31413641 | 40,00 € | 03.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20150046 | el.e | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 959,43 € | 05.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20150047 | el.e | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 491,77 € | 05.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20150049 | BOZP 1/ | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 120,00 € | 05.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20150050 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 129,96 € | 05.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20150051 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | Štefan Vacula SLOVEX, Hlavná 37, 905 01 Rovensko | 43287247 | 140,00 € | 05.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20150052 | čl.prísp. 2015 S | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenská živnostenská komora, Račianska 71, Bratislava | 36145581 | 66,00 € | 05.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20150053 | kom.odpad 20 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mesto Pezinok | 00305022 | 130,72 € | 05.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20150058 | vodné,stočné 1/ | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 106,99 € | 09.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20150059 | vodné,stoč | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 465,82 € | 09.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20150060 | zráž | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 355,00 € | 09.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20150061 | náj. | Stredná odborná škola | 00351822 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,89 € | 09.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra |