Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5974

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20230594 pracovné odevy a obuv - upratovačky + údržba Stredná odborná škola 00351822 SAFETY collection s.r.o. 52120015 341,46 € 06.10.2023 03.11.2023 Faktúra
20230606 bezpečnostná SIM - III.Q.2023 Stredná odborná škola 00351822 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 06.10.2023 03.11.2023 Faktúra
20230643 ročná odmeny - balíček BezKriedy Plus Stredná odborná škola 00351822 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 36,00 € 05.10.2023 22.11.2023 Faktúra
20230591 vodné, stočné - ŠI 09/2023 Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 332,39 € 05.10.2023 03.11.2023 Faktúra
20230595 virtuálna knižnica - 09/2023 Stredná odborná škola 00351822 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 9,42 € 05.10.2023 12.10.2023 Faktúra
20230590 plyn - škola 10/2023 Stredná odborná škola 00351822 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 3,00 € 03.10.2023 13.12.2023 Faktúra
20230593 správa počítačovej siete - 09/2023 Stredná odborná škola 00351822 Michal Jáger 52439381 486,00 € 03.10.2023 03.11.2023 Faktúra
20230589 plyn - kuchyňa 10/2023 Stredná odborná škola 00351822 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 174,00 € 03.10.2023 06.11.2023 Faktúra
20230592 GDPR - 09/2023 Stredná odborná škola 00351822 Safety@Work s.r.o. 46213082 39,00 € 02.10.2023 03.11.2023 Faktúra
20230587 internet - 10/2023 Stredná odborná škola 00351822 SWAN PK, s.r.o. 45298203 30,10 € 02.10.2023 03.11.2023 Faktúra
20230620 zber a odvoz kuch. odpadu - 09/2023 Stredná odborná škola 00351822 ESPIK Group s.r.o. 46754768 134,40 € 30.09.2023 06.11.2023 Faktúra
20230586 vstupné - podujatie Ekotopfilm - Envirofilm Stredná odborná škola 00351822 MFF Eko, s.r.o. 35955872 96,00 € 29.09.2023 03.11.2023 Faktúra
20230582 suroviny Stredná odborná škola 00351822 HYZA a.s. 31562540 308,29 € 29.09.2023 06.11.2023 Faktúra
20230584 suroviny Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 1 120,50 € 29.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20230585 suroviny Stredná odborná škola 00351822 FRAMIPEK s.r.o. 31425062 1 996,16 € 29.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20230583 suroviny Stredná odborná škola 00351822 ATC - JR, s.r.o. 35760532 1 377,59 € 29.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20230588 aktualizácia prev. poriadku a HACCP systému Stredná odborná škola 00351822 Monika Partlová MP s.r.o. 47453575 250,00 € 29.09.2023 03.02.2024 Faktúra
20230581 suroviny Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 529,24 € 28.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20230580 suroviny Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 390,26 € 28.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20230579 suroviny Stredná odborná škola 00351822 FRAMIPEK s.r.o. 31425062 265,83 € 26.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20230577 kuchynské pomôcky Stredná odborná škola 00351822 GASTROLUX, s.r.o. 36413186 299,42 € 26.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20230578 vypracovanie rozpočtu - výmena hlavíc na vykurovacích telesách Stredná odborná škola 00351822 ewia a.s. 52071359 744,00 € 25.09.2023 03.11.2023 Faktúra
20230571 suroviny Stredná odborná škola 00351822 BELL Zvolen a.s. 35761628 270,80 € 25.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20230575 suroviny Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 550,22 € 25.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20230574 suroviny Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 288,83 € 25.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20230570 suroviny Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 250,26 € 25.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20230572 suroviny Stredná odborná škola 00351822 HYZA a.s. 31562540 277,44 € 25.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20230567 vodné, stočné, zrážky - ŠH 09/2023 Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 468,60 € 25.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20230569 suroviny Stredná odborná škola 00351822 ATC - JR, s.r.o. 35760532 891,61 € 25.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20230576 lekárnička s náplňou Stredná odborná škola 00351822 B2B Partner s.r.o. 44413467 105,60 € 25.09.2023 03.10.2023 Faktúra