Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9637

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0697/16 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Delikates 32130899 211,20 € 08.09.2066 16.09.2016 Faktúra
DFBV/0221/24 odvoz kuchynského odpadu 3/2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 CMT Group 47372141 257,04 € 12.04.2024 17.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0213/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Food Factory Slovakia 36530506 279,06 € 10.04.2024 16.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0217/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Food Factory Slovakia 36530506 135,29 € 10.04.2024 16.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0211/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mabonex Slovakia 31428819 269,88 € 10.04.2024 16.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0212/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mabonex Slovakia 31428819 237,17 € 10.04.2024 16.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0216/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mabonex Slovakia 31428819 371,87 € 10.04.2024 16.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0219/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mabonex Slovakia 31428819 315,90 € 10.04.2024 16.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0220/24 stočné 3/2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Vodárne a kanalizácie Stupava 50107461 1 909,25 € 10.04.2024 16.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0215/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 PAM fruit 51801671 484,78 € 10.04.2024 16.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0209/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 METRO 45952671 214,60 € 10.04.2024 16.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0210/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 METRO 45952671 437,40 € 10.04.2024 16.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0214/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 METRO 45952671 466,65 € 10.04.2024 16.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0218/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 METRO 45952671 762,72 € 10.04.2024 16.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0207/24 záloha plyn MO 4/2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 SPP 35815256 1 585,00 € 09.04.2024 12.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0208/24 záloha plyn VO 5/2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 SPP 35815256 7 593,00 € 09.04.2024 12.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0196/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Food Factory Slovakia 36530506 490,13 € 31.03.2024 09.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0201/24 benzín 3/2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Slovnaft 31322832 80,76 € 31.03.2024 09.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0195/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mabonex Slovakia 31428819 77,29 € 31.03.2024 09.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0199/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 PAM fruit 51801671 744,46 € 31.03.2024 09.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra