Faktúry
Počet záznamov: 2998
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
032/17 | stravovacie poukážky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 084,60 € | 02.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
032/18 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Panta Rhei s.r.o | 31443923 | 426,86 € | 12.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
032/19 | El.energia 02/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 236,54 € | 11.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
032/20 | dobropis k faktúre č. 8119002477 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | -22,48 € | 06.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
032/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ing.Peter Balko - kníhkupectvo Aura | 47621257 | 196,71 € | 15.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
032/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | 32,55 € | 22.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
032/23 | tlač obrazov na kappa dosku | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 156,00 € | 02.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
032/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Seiza s.r.o. | 47466979 | 42,00 € | 20.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
033/15 | časopisy 1/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimir Baláž ZAS FANT | 17752621 | 124,63 € | 11.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
033/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mesto Pezinok | 00305022 | 129,93 € | 11.02.2016 | 19.02.2016 | Faktúra | ||||||
033/17 | plyn 03/2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 833,00 € | 02.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
033/18 | časopisy 01/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 198,88 € | 12.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
033/19 | telekomunikačné služby + internet | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 98,15 € | 11.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
033/20 | vodné, stočné, zrážková voda 01/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 55,50 € | 06.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
033/21 | respirátory FFP2 - 100 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Carage s.r.o. | 51703742 | 82,00 € | 18.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
033/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 175,08 € | 22.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
033/23 | plyn 03/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 6 603,00 € | 02.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
033/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 255,12 € | 21.02.2024 | 11.03.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
034/15 | kniha | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 10,82 € | 11.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
034/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LSE Integration s.r.o. | 44432607 | 5 742,00 € | 11.02.2016 | 19.02.2016 | Faktúra | ||||||
034/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 788,71 € | 02.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
034/18 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 72,30 € | 15.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
034/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Žilinská univerzita v Žiline - Edis vydavateľské centrum Žilinskej univerzity | 00397563 | 45,45 € | 12.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
034/20 | prenájom rohoží 01/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 81,17 € | 06.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
034/21 | prenájom rohoží - 12/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 99,34 € | 18.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
034/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Antikvariát Karpatský Lovec - Matúš Zemčík | 46983040 | 353,50 € | 23.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
034/23 | tel. služby + internet 02/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 42,18 € | 03.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
034/24 | prenájom rohoží 10/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 113,21 € | 22.02.2024 | 11.03.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
035/15 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 207,28 € | 11.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
035/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Parentes, vydavateľstvo | 44924101 | 19,00 € | 11.02.2016 | 19.02.2016 | Faktúra |