Faktúry
Počet záznamov: 2998
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
019/19 | školenie PAM 34.00 - Trnava | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Solitea Vema, a.s. | 31355374 | 54,00 € | 31.01.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
019/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Malacké pohľady, o.z. | 318009636 | 12,00 € | 29.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
019/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PERFEKT, a.s. | 00680303 | 394,21 € | 03.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
019/22 | časopisy 01/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 252,28 € | 07.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
019/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 23,28 € | 09.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
019/24 | plyn 02/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 918,00 € | 02.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
020/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZVASTA s.r.o. | 50051971 | 136,50 € | 28.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | ||||||
020/17 | konzultácia aplikácií | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Solitea Vema, a.s. | 31355374 | 21,00 € | 01.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
020/18 | plyn 02/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 422,00 € | 02.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
020/19 | Predplatné časopis Trend 2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 89,00 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
020/20 | školenie PAM 35.00 Trnava | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Solitea Vema, a.s. | 31355374 | 54,00 € | 04.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
020/21 | tech.správa a podpora 01/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 05.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
020/22 | vodné, stočné, zrážková voda 01/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 64,96 € | 09.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
020/23 | tech.správa a podpora 01/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 10.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
020/24 | tel. služby + internet 01/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 31,82 € | 05.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
021/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ing.Robert Demovič-Cafe Restaurant Penzion Slimačka | 48064530 | 167,95 € | 27.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | ||||||
021/17 | stravovacie poukážky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 030,20 € | 02.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
021/18 | elektrická energia 02/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 276,60 € | 05.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
021/19 | Predplatné - Životné prostredie 2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | L.K. Permanent spol. s r.o. | 31352782 | 10,00 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
021/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 1 413,05 € | 04.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
021/21 | el.energia 02/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 476,71 € | 05.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
021/22 | tel. služby + internet 01/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 108,60 € | 09.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
021/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 349,25 € | 13.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
021/24 | vodné, stočné, zrážková voda 01/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 67,27 € | 05.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
022/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 930,02 € | 01.02.2016 | 19.02.2016 | Faktúra | ||||||
022/17 | technická správa a podpora 01/17 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 02.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
022/18 | časopis Hudobný život | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 15,60 € | 06.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
022/19 | Prenájom rohoží 01/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 78,14 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
022/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Eot, s.r.o. | 47999021 | 65,70 € | 04.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
022/21 | časopisy 01/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 232,36 € | 05.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra |