Faktúry
Počet záznamov: 2951
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
022/22 | el.energia 01/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 453,86 € | 10.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
022/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 379,68 € | 13.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
022/24 | prenájom rohoží 01/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 121,97 € | 05.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
023/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Alza.cz | 27082440 | 221,16 € | 01.02.2016 | 19.02.2016 | Faktúra | ||||||
023/17 | elektroinštalačné práce | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZVASTA s.r.o. | 50051971 | 45,00 € | 02.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
023/18 | časopis Rock and Pop | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 31356958 | 29,61 € | 06.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
023/19 | plyn 02/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 392,00 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
023/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo EUROSTAV, s.r.o. | 31394515 | 291,89 € | 04.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
023/21 | programové vybavenie VEMA HX 0071 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Solitea Vema, a.s. | 31355374 | 36,00 € | 05.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
023/22 | prenájom rohoží 01/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 94,08 € | 11.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
023/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mestské centrum kultúry Malacky | 00350117 | 28,70 € | 14.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
023/24 | tel. služby + internet 01/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 108,01 € | 08.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
024/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 454,00 € | 02.02.2016 | 19.02.2016 | Faktúra | ||||||
024/17 | časopis Trend - rok 2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 74,00 € | 02.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
024/18 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Veda, vydavateľstvo SAV | 00166758 | 181,26 € | 06.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
024/19 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 260,00 € | 06.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
024/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 51,96 € | 04.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
024/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marenčin PT, spol. s r.o. | 36750611 | 391,79 € | 05.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
024/22 | tech.správa a podpora 01/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 11.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
024/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 143,12 € | 23.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
024/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LOTA vydavateľstvo s.r.o. | 46870385 | 48,00 € | 12.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
025/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 59,13 € | 02.02.2016 | 19.02.2016 | Faktúra | ||||||
025/17 | elektrická energia 02/2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 237,04 € | 03.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
025/18 | pevná linka 01/18 + internet 02/18 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 102,56 € | 07.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
025/19 | technická správa a podpora 01/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 06.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
025/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 1 300,65 € | 04.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
025/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 1 464,56 € | 05.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
025/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 392,60 € | 18.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
025/23 | výkon činnosti stavebného dozoru - rekonštrukcia kotolne | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ing. Milan Vavrinec-STAVRO | 30941067 | 2 450,00 € | 24.02.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
025/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | FORTUNA LIBRI, s.r.o. | 35720441 | 703,25 € | 19.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra |