Faktúry
Počet záznamov: 2951
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Univerzita Konštantína Filozofa | 00157716 | 36,80 € | 11.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
138/22 | prevoz diel na výstavu | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | UNISERVIS, s.r.o. | 50813731 | 144,00 € | 07.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
234/17 | poistenie zodpovednosti za škodu | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 251,37 € | 27.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
238/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Uniknihy s.r.o. | 36683132 | 584,77 € | 04.11.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | ||||||
088/18 | Nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Uniknihy s.r.o. | 36683132 | 103,62 € | 19.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
144/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Uniknihy s.r.o. | 36683132 | 228,70 € | 19.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
179/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Unihouse, s.r.o. | 45851387 | 115,50 € | 30.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | ||||||
304/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Unihouse, s.r.o. | 45851387 | 2 244,00 € | 08.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
278/16 | počítače HP ProDesk - 3 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Unihouse, s.r.o. | 45851387 | 1 336,00 € | 08.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
236/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | UK Veda, s.r.o. | 45983658 | 98,50 € | 27.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
286/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | UK Veda, s.r.o. | 45983658 | 435,20 € | 19.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
140/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | UK - Evanjelická bohoslovecká fakulta | 00397865 | 14,30 € | 30.06.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
105/20 | Ochranný štít tváre a očí - 7 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | TUALMED s.r.o. | 51963388 | 56,70 € | 05.05.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
278/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | TTM Lukasz Morys | 242766938 | 171,00 € | 25.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | ||||||
032/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | 32,55 € | 22.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
295/23 | implementácia KS Tritius | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Tritius Solutions a.s. | 05700582 | 1 790,00 € | 28.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
003/24 | softwarové služby KS Tritius - 1Q 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Tritius Solutions a.s. | 05700582 | 540,00 € | 15.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
051/15 | Trend r.2015 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | TREND Representative, s.r.o. | 43824706 | 74,00 € | 02.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
073/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | TRANOSCIUS a.s. | 00179159 | 98,70 € | 19.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
257/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Tonie s.r.o. | 043966936 | 44,00 € | 28.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
310/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Tonie s.r.o. | 043966936 | 34,00 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
018/17 | oprava kotla ETI 110 kW | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Tibor Šafárik | 32816634 | 369,36 € | 01.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
296/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Tibor Hujdič | 44812078 | 50,00 € | 04.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
092/17 | organizácia kultúrneho podujatia | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Tibor Hujdič | 44812078 | 80,00 € | 25.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
103/17 | seminár a workshop pre knihovníkov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Tibor Hujdič | 44812078 | 150,00 € | 08.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
266/18 | organizácia kultúrneho podujatia | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Tibor Hujdič | 44812078 | 70,00 € | 16.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
269/18 | organizácia kultúrneho podujatia | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Tibor Hujdič | 44812078 | 52,00 € | 20.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
180/18 | tepovanie kobercov a kresiel | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | TEPO - Peter Noga | 37292013 | 268,30 € | 14.08.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | |||||
194/18 | tepovanie kobercov a kresiel | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | TEPO - Peter Noga | 37292013 | 96,50 € | 07.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
007/19 | tepovanie kobercov a stoličiek | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | TEPO - Peter Noga | 37292013 | 82,00 € | 11.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra |