Faktúry
Počet záznamov: 2998
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 46,71 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
321/17 | RFID čipy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 270,00 € | 22.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
321/16 | časopisy 12/2016 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimir Baláž ZAS FANT | 17752621 | 153,83 € | 31.12.2016 | 13.02.2017 | Faktúra | |||||
321/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PT Securitest s.r.o. | 47946661 | 342,00 € | 21.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | ||||||
321/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PT Securitest s.r.o. | 47946661 | 342,00 € | 21.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | ||||||
320/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 640,21 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
320/17 | materiál pre detské oddelenie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 20,79 € | 20.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
320/16 | vyúčtovanie plynu za rok 2016 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 130,36 € | 31.12.2016 | 13.02.2017 | Faktúra | |||||
320/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 38,16 € | 18.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | ||||||
320/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 38,16 € | 14.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | ||||||
319/19 | tech.správa a podpora 12/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 31.12.2019 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
319/18 | EPSON pokl.termo TM-T20II, tmavá, USB+Ether., zdroj 4ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 648,00 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
319/17 | kontrola komínov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Róža Kominárstvo | 30375312 | 58,00 € | 20.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
319/16 | aktualizácia web stránky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 117,00 € | 31.12.2016 | 13.02.2017 | Faktúra | |||||
319/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 864,10 € | 17.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
319/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 864,10 € | 16.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
318/19 | vyúčtovanie el. energia 12/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 123,32 € | 31.12.2019 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
318/18 | Poštovné, balné | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Štátna vedecká knižnica v B.Bystrici | 35987006 | 5,85 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
318/17 | rozšírenie a zabezpečenie IT infraštruktúry | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SoftIQ, s.r.o. | 45844186 | 8 036,22 € | 19.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
318/16 | technická správa a podpora 12/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 31.12.2016 | 13.02.2017 | Faktúra | |||||
318/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 37,90 € | 17.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
318/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 37,90 € | 07.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
317/19 | vodné, stočné, zrážková voda 12/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 55,50 € | 31.12.2019 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
317/18 | kontrola komínov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Róža Kominárstvo | 30375312 | 50,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
317/17 | rozraďovače, vitrína, úložné skrinky, podsedáky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | CEIBA, spol. s r.o. | 36548090 | 1 497,27 € | 19.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
317/16 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 98,59 € | 31.12.2016 | 13.02.2017 | Faktúra | |||||
317/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LSE Integration s.r.o. | 44432607 | 1 368,00 € | 17.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | ||||||
317/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LSE Integration s.r.o. | 44432607 | 1 368,00 € | 16.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | ||||||
316/19 | tel. účty + internet 12/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 97,76 € | 31.12.2019 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
316/18 | PVC vchodové dvere s montážou 3 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | WINDOR-PK s.r.o. | 36616443 | 2 114,40 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra |