Faktúry
Počet záznamov: 2998
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 214,47 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
311/17 | materiál pre detské oddelenie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 97,81 € | 19.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
311/16 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 369,11 € | 28.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
311/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 98,64 € | 14.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | ||||||
311/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 98,64 € | 12.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | ||||||
311/14 | vyúčtovanie plynu 19.1.-31.12.2014 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -1 829,33 € | 31.12.2014 | 29.03.2015 | Faktúra | |||||
310/21 | tech.správa a podpora 12/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 31.12.2021 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
310/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Tonie s.r.o. | 043966936 | 34,00 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
310/18 | Školenie obsluhy tlakových a plynových zariadení | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 200,00 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
310/17 | etikety - čiarové kódy do kníh, poštovné | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 140,40 € | 19.12.2017 | 12.01.2018 | Faktúra | |||||
310/16 | mobilné poplatky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 49,54 € | 28.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
310/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PRESSÍČKO.SK, s.r.o. | 46945474 | 512,40 € | 11.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | ||||||
310/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PRESSÍČKO.SK, s.r.o. | 46945474 | 512,40 € | 11.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | ||||||
309/21 | odvoz papiera a plastov 4Q | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 111,60 € | 31.12.2021 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
309/19 | maľovaná mapa - detská | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Fast Advert - Jitka Ďásková | 67212646 | 116,00 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
309/18 | revízia EZS | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PT Security s.r.o. | 35895756 | 224,40 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
309/17 | dodanie a inštalácia tlačiarní | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 2 030,40 € | 15.12.2017 | 12.01.2018 | Faktúra | |||||
309/16 | GPS navigácia | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Alza.cz | 27082440 | 133,28 € | 28.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
309/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 1 150,00 € | 10.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | ||||||
308/23 | tech.správa a podpora 12/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 31.12.2023 | 09.02.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
308/21 | prenájom rohoží 12/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 85,70 € | 31.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
308/19 | kancelársky materiál-dosp.odd. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 81,83 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
308/18 | revízia elektrických spotrebičov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PT Securitest s.r.o. | 47946661 | 782,00 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
308/17 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 330,00 € | 15.12.2017 | 12.01.2018 | Faktúra | |||||
308/16 | mesačník Poradca 2017, Zákony 2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Poradca s r.o. | 36371271 | 58,80 € | 27.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
308/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 325,63 € | 10.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | ||||||
307/23 | tech.správa a aktualizácia webstránky - 4Q 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 117,00 € | 31.12.2023 | 09.02.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
307/21 | tel. služby + internet 12/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 36,92 € | 31.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
307/19 | revízia el.spotrebičov a ručného náradia | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PT Securitest s.r.o. | 47946661 | 272,00 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
307/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 437,49 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra |