Faktúry
Počet záznamov: 2994
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 238,38 € | 15.12.2017 | 12.01.2018 | Faktúra | |||||
307/16 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 297,17 € | 21.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
307/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Univerzitná knižnica v Bratislava | 00164631 | 4,50 € | 10.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
306/23 | vyúčtovanie el. elektrina 12/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 448,21 € | 31.12.2023 | 09.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
306/21 | tel. služby + internet 12/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 108,32 € | 31.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
306/19 | počítač, notebook, príslušenstvo | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 3 519,40 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
306/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 328,94 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
306/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 353,43 € | 15.12.2017 | 12.01.2018 | Faktúra | |||||
306/16 | kancelársky materiál | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 47,36 € | 21.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
306/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 698,87 € | 09.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | ||||||
306/14 | vyúčtovanie elektriny | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 242,66 € | 31.12.2014 | 29.03.2015 | Faktúra | |||||
305/23 | tel. služby + internet 12/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 108,02 € | 31.12.2023 | 09.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
305/21 | časopisy 12/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 246,05 € | 31.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
305/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 343,77 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
305/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 729,95 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
305/17 | služby MVS - poštovné | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Štátna vedecká knižnica v B.Bystrici | 35987006 | 4,90 € | 15.12.2017 | 12.01.2018 | Faktúra | |||||
305/16 | stoličky plastové - 20 ks, nástenky - 2 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 389,04 € | 20.12.2016 | 04.01.2017 | Faktúra | |||||
305/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Alza.cz | 27082440 | 332,95 € | 08.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
304/23 | Vývoz papiera a plastov - 4.Q. 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 144,00 € | 31.12.2023 | 09.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
304/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 90,65 € | 30.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
304/19 | elektronické knihy - predplatné | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Palmknihy | 28621344 | 599,00 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
304/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 303,09 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
304/17 | vecné ceny - knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 128,13 € | 14.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
304/16 | PVC vchodové dvere s montážou | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | WINDOR-PK s.r.o. | 36616443 | 621,14 € | 20.12.2016 | 04.01.2017 | Faktúra | |||||
304/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Unihouse, s.r.o. | 45851387 | 2 244,00 € | 08.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
303/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 451,00 € | 30.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
303/19 | kreslo Cuba - 2ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Tempo Kondela, s.r.o. | 36409154 | 150,00 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
303/18 | telekomunikačné služby 11/18 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 35,82 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
303/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 62,92 € | 14.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
303/16 | stravovacie poukážky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 894,20 € | 19.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra |