Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2998

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
101/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Mgr. Magdaléna Lavrincová 435307749 10,80 € 18.05.2016 25.05.2016 Faktúra
039/17 knihy Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Marek Polak 43681174 23,50 € 07.03.2017 15.03.2017 Faktúra
044/17 knihy Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ak.mal. Danica Pauličková-Seneca comp. 35443847 18,70 € 14.03.2017 17.03.2017 Faktúra
063/22 plexisklo 3mm 75x75 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 GMK design s.r.o. 50996126 84,00 € 30.03.2022 07.04.2022 Faktúra
296/18 nákup kníh do KF Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ak.mal.Danica Pauličková -Seneca comp. 35443847 16,00 € 07.12.2018 17.12.2018 Faktúra
224/21 nákup kníh do KF Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ak.mal.Danica Pauličková -Seneca comp. 35443847 29,00 € 18.10.2021 29.10.2021 Faktúra
318/17 rozšírenie a zabezpečenie IT infraštruktúry Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 SoftIQ, s.r.o. 45844186 8 036,22 € 19.12.2017 15.01.2018 Faktúra
327/18 Internetové pripojenie - pobočka Cajla Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 SoftIQ, s.r.o. 45844186 972,00 € 19.12.2018 21.12.2018 Faktúra
295/20 Server HP Proliant DL 360 G10 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 SoftIQ, s.r.o. 45844186 5 917,25 € 30.12.2020 07.01.2021 Faktúra
058/23 kancelárske potreby Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Fossil Energy & Logistic s.r.o. 50149318 53,53 € 30.03.2023 11.04.2023 Faktúra
051/15 Trend r.2015 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 TREND Representative, s.r.o. 43824706 74,00 € 02.03.2015 16.03.2015 Faktúra
221/15 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 959,68 € 01.10.2015 22.10.2015 Faktúra
197/15 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 699,30 € 02.09.2015 11.09.2015 Faktúra
160/15 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 939,91 € 01.07.2015 10.07.2015 Faktúra
052/15 stravné lístky 2/15 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 949,80 € 02.03.2015 16.03.2015 Faktúra
078/15 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 1 108,00 € 01.04.2015 06.04.2015 Faktúra
182/15 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 745,44 € 03.08.2015 12.08.2015 Faktúra
133/15 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 900,36 € 01.06.2015 28.06.2015 Faktúra
105/15 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 936,61 € 01.05.2015 11.05.2015 Faktúra
248/15 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 1 009,12 € 02.11.2015 20.11.2015 Faktúra
290/15 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 949,80 € 01.12.2015 29.12.2015 Faktúra
319/15 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 864,10 € 17.12.2015 29.12.2015 Faktúra
022/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 930,02 € 01.02.2016 19.02.2016 Faktúra
044/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 1 183,81 € 01.03.2016 10.03.2016 Faktúra
064/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 1 094,82 € 01.04.2016 12.05.2016 Faktúra
085/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 930,02 € 02.05.2016 17.05.2016 Faktúra
110/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 1 032,20 € 01.06.2016 21.06.2016 Faktúra
143/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 1 088,23 € 01.07.2016 27.07.2016 Faktúra
161/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 804,77 € 01.08.2016 03.08.2016 Faktúra
178/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 827,84 € 02.09.2016 23.09.2016 Faktúra