Faktúry
Počet záznamov: 3026
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350/18 | Skener čiarových kódov 4 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bartech Slovakia | 36232807 | 1 034,26 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
118/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 1 034,22 € | 22.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
149/17 | update knihovníckeho systému | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LANIUS s.r.o. | 25150707 | 1 032,32 € | 02.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
110/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 1 032,20 € | 01.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | ||||||
001/21 | stravovacie poukážky 01/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 031,64 € | 04.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
021/17 | stravovacie poukážky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 030,20 € | 02.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
237/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 027,20 € | 03.11.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | ||||||
147/19 | stravovacie poukážky 07/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 026,44 € | 01.07.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
193/20 | stravovacie poukážky 10/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 023,71 € | 01.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
259/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Veda, vydavateľstvo SAV | 00166758 | 1 019,48 € | 04.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
128/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 1 017,95 € | 31.05.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
098/19 | stravovacie poukážky 05/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 015,20 € | 03.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
027/21 | stravovacie poukážky 02/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 014,95 € | 05.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
068/18 | elektronické stravovacie poukážky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 013,20 € | 03.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
096/18 | elektronické stravovacie poukažky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 009,80 € | 02.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
248/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 1 009,12 € | 02.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
056/17 | plyn 04/2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 004,00 € | 04.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
351/18 | Upratovacie služby | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | NATALUX, s.r.o. | 43859712 | 998,00 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
092/21 | stravovacie poukážky 05/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 995,80 € | 04.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
071/24 | plyn 04/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 990,00 € | 08.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
083/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 989,95 € | 13.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
272/17 | stravovacie poukážky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 982,60 € | 04.12.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
330/18 | Notebook Dell Vostro 5471 šedý | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 979,00 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
185/22 | LDPE fólia na knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ekopack Slovakia s.r.o. | 34130578 | 975,00 € | 16.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
185/22 | LDPE fólia na knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ekopack Slovakia s.r.o. | 34130578 | 975,00 € | 16.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
327/18 | Internetové pripojenie - pobočka Cajla | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SoftIQ, s.r.o. | 45844186 | 972,00 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
146/20 | stravovacie poukážky 07/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 968,99 € | 06.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
202/17 | plyn 10/2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 966,00 € | 03.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
193/18 | elektronické stravovacie poukážky - 8/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 964,80 € | 06.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
221/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 959,68 € | 01.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra |