Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2998

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
020/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ZVASTA s.r.o. 50051971 136,50 € 28.01.2016 12.02.2016 Faktúra
068/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ZVASTA s.r.o. 50051971 24,98 € 05.04.2016 08.04.2016 Faktúra
167/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ZVASTA s.r.o. 50051971 143,70 € 05.08.2016 09.08.2016 Faktúra
232/16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ZVASTA s.r.o. 50051971 120,00 € 27.10.2016 11.11.2016 Faktúra
023/17 elektroinštalačné práce Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ZVASTA s.r.o. 50051971 45,00 € 02.02.2017 28.02.2017 Faktúra
291/17 výmena čerpadla - kotolňa Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ZVASTA s.r.o. 50051971 624,00 € 11.12.2017 19.12.2017 Faktúra
233/17 revízia elektroinštalácie budovy knižnice Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ZVASTA s.r.o. 50051971 266,40 € 27.10.2017 06.11.2017 Faktúra
257/17 výmena svietidiel Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ZVASTA s.r.o. 50051971 638,00 € 21.11.2017 23.11.2017 Faktúra
114/18 drobné elektroinštalačné práce Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ZVASTA s.r.o. 50051971 84,00 € 21.05.2018 24.05.2018 Faktúra
184/18 elektroinštalačné práce Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ZVASTA s.r.o. 50051971 358,00 € 30.08.2018 04.09.2018 Faktúra
235/18 revízia elektroinštalácie plynomerne Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ZVASTA s.r.o. 50051971 84,00 € 26.10.2018 02.11.2018 Faktúra
342/18 Elektroinštalačné práce Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ZVASTA s.r.o. 50051971 96,00 € 27.12.2018 02.01.2019 Faktúra
212/19 Elektroinštalačné práce Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ZVASTA s.r.o. 50051971 66,00 € 24.09.2019 30.09.2019 Faktúra
192/20 oprava osvetlenia Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ZVASTA s.r.o. 50051971 192,53 € 01.10.2020 16.10.2020 Faktúra
210/20 oprava osvetlenia - WC Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ZVASTA s.r.o. 50051971 60,00 € 26.10.2020 27.11.2020 Faktúra
209/20 Revízia bleskozvodu a elektrickej inštalácie plynomerne Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ZVASTA s.r.o. 50051971 204,00 € 22.10.2020 27.11.2020 Faktúra
251/20 Elektroinštalačné práce Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ZVASTA s.r.o. 50051971 335,71 € 09.12.2020 23.12.2020 Faktúra
175/22 opravy na el.inštalácii - osvetlenie WC Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ZVASTA s.r.o. 50051971 114,60 € 03.08.2022 10.08.2022 Faktúra
175/22 opravy na el.inštalácii - osvetlenie WC Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ZVASTA s.r.o. 50051971 114,60 € 03.08.2022 10.08.2022 Faktúra
242/22 revízia bleskozvodov a el.inštalácie Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ZVASTA s.r.o. 50051971 650,00 € 02.11.2022 30.11.2022 Faktúra
227/15 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ZSE Energia, a.s. 36677281 303,61 € 06.10.2015 09.10.2015 Faktúra
164/15 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ZSE Energia, a.s. 36677281 303,61 € 03.07.2015 13.07.2015 Faktúra
030/15 elektrina 2/15 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ZSE Energia, a.s. 36677281 303,61 € 09.02.2015 16.03.2015 Faktúra
055/15 elektrina 3/15 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ZSE Energia, a.s. 36677281 303,61 € 05.03.2015 23.03.2015 Faktúra
306/14 vyúčtovanie elektriny Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ZSE Energia, a.s. 36677281 -1 242,66 € 31.12.2014 29.03.2015 Faktúra
081/15 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ZSE Energia, a.s. 36677281 303,61 € 08.04.2015 10.04.2015 Faktúra
199/15 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ZSE Energia, a.s. 36677281 303,61 € 07.09.2015 09.09.2015 Faktúra
184/15 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ZSE Energia, a.s. 36677281 303,61 € 05.08.2015 14.08.2015 Faktúra
137/15 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ZSE Energia, a.s. 36677281 303,61 € 04.06.2015 17.06.2015 Faktúra
108/15 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ZSE Energia, a.s. 36677281 303,61 € 05.05.2015 12.05.2015 Faktúra