Faktúra č. DFBV/0091/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
  • IČO: 00604879
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0091/24
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 16.02.2024
  • Celková hodnota: 1 324,90 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť