Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2656

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0045/24 Nákup tričiek s potlačou Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 GRAFIS REKLAMA SK, s.r.o. 45242445 225,00 € 15.03.2024 16.04.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0044/24 Vypracovanie stavebného rozpočtu Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 TROFER s.r.o. 47331291 780,00 € 14.03.2024 20.05.2024 Faktúra
VO/0021/24 Nákup záhradného nábytku Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 ONLINE LIVING s.r.o. 09433350 128,90 € 13.03.2024 27.03.2024 Objednávka
DFBV/0043/24 Nákup nábytku Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ikea s.r.o. 35849436 1 882,67 € 12.03.2024 21.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0041/24 Mobil 2/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 O2 Slovakia 35848863 43,00 € 07.03.2024 21.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
VO/0019/24 Nákup nábytku, vybavenie izieb Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ikea s.r.o. 35849436 1 882,67 € 06.03.2024 14.03.2024 Objednávka
DFBV/0040/24 PHM 2/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 SLOVNAFT, a.s. 31322832 270,04 € 06.03.2024 21.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0039/24 Telefón, internet 2/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Slovak Telekom 35763469 78,25 € 06.03.2024 21.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
VO/0020/24 Nákup tričiek s potlačou Javorkáči Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GRAFIS REKLAMA SK, s.r.o. 45242445 225,00 € 06.03.2024 21.03.2024 Objednávka
DFBV/0038/24 Elektrina 2/2024-J Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 2 980,45 € 06.03.2024 21.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0037/24 Elektrina 2/2024-Ľ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 189,77 € 06.03.2024 21.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
VO/0018/24 Vypracovanie výkazu výmera a rozpočtu na predmet zákazky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TROFER s.r.o. 47331291 780,00 € 04.03.2024 14.03.2024 Objednávka
DFBV/0042/24 Plyn 3/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 SPP 35815256 1 061,00 € 04.03.2024 21.03.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0035/24 Réžia klienti 2/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS réžia 00603287 458,30 € 04.03.2024 21.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0036/24 Strava klienti 2/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 1 516,58 € 04.03.2024 21.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0034/24 Nastavenie a oprava pripojenia internetu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Peter Grach - LopiSoft 11895152 202,80 € 04.03.2024 21.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0033/24 Dovoz stravy 2/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Jana Ballayová 51532433 180,00 € 04.03.2024 21.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0031/24 Obrazové valce do tlačiarne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ledum Kamara SK s.r.o. - Toner Partner 48158836 459,73 € 01.03.2024 04.03.2024 Faktúra
DFBV/0032/24 Potraviny 2/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TERNO real estate, s.r.o. 50020188 149,00 € 01.03.2024 21.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
VO/0016/24 Obrazové valce do tlačiarne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ledum Kamara SK s.r.o. - Toner Partner 48158836 459,73 € 27.02.2024 01.03.2024 Objednávka