Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3923
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/2018 Zmluva o splátkach | Zmluva o spátkach | Školský internát | 00607291 | L.Búči | Iné | 0,00 € | 28.12.2018 | 29.12.2018 | 31.12.2019 | 28.12.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva | |
Výpoveď Zmluvy o dielo č. 10/2016 | Výpoveď Zmluvy o dielo | Školský internát | 00607291 | Ľ. Dobák | Iné | 0,00 € | 30.11.2018 | 01.01.2019 | 31.12.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva | ||
Dohoda o podmienkach získavania pedagogickej spôsobilosti | Dohoda o podmienkach získavania pedagogickej spôsobilosti | Školský internát | 00607291 | Mgr. Vladimíra Halkaiová | Iné | 0,00 € | 01.12.2021 | 03.12.2021 | 02.12.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva | ||
Dohoda o podmienkach získavania pedagogickej spôsobilosti | Dohoda o podmienkach získavania pedagogickej spôsobilosti | Školský internát | 00607291 | Denisa Bothová | Iné | 0,00 € | 01.04.2022 | 02.04.2022 | 01.04.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva | ||
DFBV/0038/21 | Výmena ističov v rozvod. skriniach v budove ŠI - EP Saratovská 26, BA. | Školský internát | 00607291 | S.H.E. s. r. o. | 52372685 | 4 970,40 € | 07.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/21 | Oprava-výmena kabeláže v elektrickej stúpačke | Školský internát | 00607291 | S.H.E. s. r. o. | 52372685 | 5 860,00 € | 22.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
VO/0023/21 | Objednávame si na základe Vašej CP výmenu ističov v rozvod.skriniach v budove ŠI - EP Saratovská 26, BA. | Školský internát | 00607291 | S.H.E. s. r. o. | 52372685 | 4 970,40 € | 01.06.2021 | 11.06.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0041/21 | Oprava-výmena kabeláže v elektrickej stupačke | Školský internát | 00607291 | S.H.E. s. r. o. | 52372685 | 5 860,00 € | 16.07.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0154/17 | Školský internát | 00607291 | Interiéry Riljak, s.r.o. | 43885306 | 2 899,00 € | 21.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0137/18 | 65 ks stolov do izieb ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | Interiéry Riljak, s.r.o. | 43885306 | 5 799,00 € | 17.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/19 | Stolička Kubo č.6, 200ks | Školský internát | 00607291 | Interiéry Riljak, s.r.o. | 43885306 | 4 599,98 € | 04.10.2019 | 20.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/23 | Doprava školských stoličiek | Školský internát | 00607291 | Interiéry Riljak, s.r.o. | 43885306 | 300,00 € | 31.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
VO/0134/22 | Stolička Kubo,veľ.č.6, sedadlo a operadlo buková preglejka, farba konštrukcie ALU 9006 - 120ks | Školský internát | 00607291 | Interiéry Riljak, s.r.o. | 43885306 | 4 500,00 € | 27.10.2022 | 07.11.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0126/22 | Stolička Kubo,veľ.č.6, sedadlo a operadlo buková preglejka, farba konštrukcie ALU 9006 - 120ks | Školský internát | 00607291 | Interiéry Riljak, s.r.o. | 43885306 | 4 500,00 € | 27.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/15 | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juraček | 33508313 | 281,42 € | 25.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0017/17 | Hasiaci prístroj ŠI SA,zničený | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juraček | 33508313 | 50,40 € | 20.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/16 | Kontrola has.prístrojov a zar.na pož.vodu, Dodanie 3 ks práškový has.prístroj | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juraček | 33508313 | 272,88 € | 15.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0042/17 | Dodávka hasiaceho prístroja SA | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juraček | 33508313 | 38,40 € | 20.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/17 | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juraček | 33508313 | 212,40 € | 27.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0175/17 | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juraček | 33508313 | 1 146,30 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra |