Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4113
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0005/16 | Špec.nemocnica pre ort.protetiku BA-dodávka tepelnej energie a TUV 1/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Spec.nem.pre ortop.protet | 30847532 | 6 600,00 € | 08.01.2016 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/16 | Špec.nemocnica pre ort.protetiku BA-dodávka tepelnej energie a TUV 1/2016 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Spec.nem.pre ortop.protet | 30847532 | 6 600,00 € | 29.12.2015 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/17 | Nexion - pranie 01/2017 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | NEXION | 35971851 | 75,24 € | 16.01.2017 | 05.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/18 | Združenie G. D. S. - Farby - Laky - učebné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Peter Ďurček | 13993372 | 92,38 € | 11.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/19 | ZSE - elektrina 01/2019 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 14.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/20 | GGFS - stravné 01/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 4 396,84 € | 14.01.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/21 | Solitea Vema - licencia 2021 (HF0010) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Solitea Vema a. s. | 36237337 | 44,40 € | 13.01.2021 | 06.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/22 | ZSE - elektrina 01/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 730,00 € | 10.01.2022 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/23 | ZSE - elektrina 01/2023 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 730,00 € | 10.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/15 | školenie - zdravotné poistenie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | VIA - R | 46865250 | 90,00 € | 13.01.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0006/16 | Hl.mesto SR Bratislava-miestny poplatok-OLO za obd.1.12.-31.12.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 199,08 € | 11.01.2016 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/16 | Hl.mesto SR Bratislava-miestny poplatok-OLO za obd.1.12.-31.12.2015 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 199,08 € | 31.12.2015 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/17 | Nexion - pranie 01/2017 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | NEXION | 35971851 | 38,76 € | 16.01.2017 | 05.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/18 | VIDRA a spol. - učebné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | VIDRA a spol. s. r.o. | 31589561 | 262,77 € | 11.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/19 | SPP - plyn 01/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 11,00 € | 16.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/20 | CWS-boco - hygienický program 01/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 274,92 € | 14.01.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/21 | SPP - plyn 01/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 9,00 € | 14.01.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/22 | Komensky - virtuálna "Zborovňa Komplet 2022" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 198,72 € | 10.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/23 | CWS-boco Slovensko - hygienický program 01/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 474,43 € | 17.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/24 | ZSE - elektrina 01/2024 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 450,00 € | 11.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |