Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4113

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
Z201731055_Z Reproduktorový systém Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 Andrej Holka 47711876 Iné 774,00 € 29.06.2017 29.06.2017 Mgr. Elena Skalná riaditeľka Zmluva
DFBV/0042/24 Anwell - tlačiarenské služby Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 ANWELL s. r. o. 45268193 70,34 € 12.02.2024 10.03.2024 Faktúra
DFBV/0073/23 Aqua Technology - učebná pomôcka Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 AQUA TECHNOLOGY s.r.o. 51728168 299,90 € 28.03.2023 11.04.2023 Faktúra
VO/0034/23 Reverzná osmóza s montážou Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 AQUA TECHNOLOGY s.r.o. 51728168 299,90 € 27.03.2023 31.03.2023 Mgr. Elena Skalná Riaditeľka Objednávka
VO/0037/24 servis reverznej osmozy Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 AQUA TECHNOLOGY s.r.o. 51728168 108,00 € 08.04.2024 11.04.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0094/24 Aqua Technology - servis reverznej osmózy Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 AQUA TECHNOLOGY s.r.o. 51728168 108,00 € 11.04.2024 05.05.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0293/17 Aquatrend - oprava prev.strojov a prístrojov Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 AQUATREND, s.r.o. 36406741 100,00 € 12.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DFBV/0227/21 Aquatrend - servis učebných pomôcok Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 AQUATREND, s.r.o. 36406741 284,27 € 08.10.2021 30.10.2021 Faktúra
VO/0074/17 Servis na filtračnom zariadení reverznej osmózy AQUAL Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 AQUATREND, s.r.o. 36406741 100,00 € 05.12.2017 19.12.2017 Mgr. Elena Skalná Riaditeľ Objednávka
VO/0076/21 Servis reverznej osmozy AQUAL - výmena filtračných vložiek,osmotickej membrány a obalu na membránu. Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 AQUATREND, s.r.o. 36406741 284,27 € 29.09.2021 01.10.2021 Mgr. Elena Skalná Riaditeľka Objednávka
VO/0066/22 Servis na filtračnom zariadení reverznej osmózy AQUAL Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 AQUATREND, s.r.o. 36406741 300,20 € 14.09.2022 19.09.2022 Mgr. Elena Skalná Riaditeľka Objednávka
DFBV/0227/23 Aquatrend - oprava prev. zariadenia (reverzná osmóza) Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 AQUATREND, s.r.o. 36406741 129,00 € 05.09.2023 29.09.2023 Faktúra
VO/0097/23 servis Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 AQUATREND, s.r.o. 36406741 129,00 € 05.09.2023 08.09.2023 RNDr. Milena Milková Riaditeľka Objednávka
DFBV/0234/22 Aquatrend - oprava prev. zariadenia Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 AQUATREND, s.r.o. 36406741 300,20 € 26.09.2022 11.10.2022 Faktúra
VO/0011/22 Asanácia stromu - jedného pajaseňa žliazkatého /invázna drevina/ po častiach, manipulácia, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu. Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 Arbor Vitae - Arboristika, s. r. o. 36291072 1 164,00 € 16.02.2022 22.02.2022 Mgr. Elena Skalná Riaditeľka Objednávka
DFBV/0049/22 Arbor Vitae - Arboristika - výrub sromu Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 Arbor Vitae - Arboristika, s. r. o. 36291072 1 164,00 € 25.02.2022 26.03.2022 Faktúra
DFBV/0076/21 Archimetes - licencia 2021/2020 (Podpisuj - Plán ŠKOLA 500+Extra) Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 Archimetes s.r.o. 51424631 270,00 € 08.04.2021 08.05.2021 Faktúra
VO/0027/21 Licencia pre používanie programu Podpisuj/12mesiac Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 Archimetes s.r.o. 51424631 270,00 € 06.04.2021 12.04.2021 Mgr. Elena Skalná Riaditeľka Objednávka
DFBV/0095/22 Archimetes - licencia "Plán Škola 500+ Extra" 2022/2023 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 Archimetes s.r.o. 51424631 298,80 € 11.04.2022 02.05.2022 Faktúra
DFBV/0094/22 Archimetes - kvalifik. sl. overenia Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 Archimetes s.r.o. 51424631 2,40 € 11.04.2022 02.05.2022 Faktúra