Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4117

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
269/2018/SZŠ-001 Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve na rok 2016 platný od 01.06.2018 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 ZO OZ PŠaV na Slovensku Základná odborová organizácia Stredná zdravotnícka škola 50088319 Iné 0,00 € 31.05.2018 31.05.2018 Mgr. Elena Skalná riaditeľka Zmluva
80/2019/SZŠ-001 Kolektívna zmluva na roky 2019-2020 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 ZO OZ PŠaV na Slovensku Základná odborová organizácia Stredná zdravotnícka škola 50088319 Iné 0,00 € 31.01.2019 31.01.2019 Mgr. Elena Skalná riaditeľka Zmluva
80/2019/SZŠ-002 Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na roky 2019-2020 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 ZO OZ PŠaV na Slovensku Základná odborová organizácia Stredná zdravotnícka škola 50088319 Iné 0,00 € 10.09.2019 10.09.2019 Mgr. Elena Skalná riaditeľka Zmluva
63/2021/SZŠ-1 Kolektívna zmluva na rok 2021 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 ZO OZ PŠaV na Slovensku Základná odborová organizácia Stredná zdravotnícka škola 50088319 Iné 0,00 € 28.01.2021 28.01.2021 Mgr. Elena Skalná riaditeľka Zmluva
33/2022/SZŠ-001 Kolektívna zmluva na rok 2022 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava 00607304 ZO OZ PŠaV na Slovensku Základná odborová organizácia Stredná zdravotnícka škola 50088319 Iné 0,00 € 25.01.2022 27.01.2022 Mgr. Elena Skalná riaditeľka Zmluva
Z201918935_Z Upratovacie služby Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 ZET dip s.r.o. 51212706 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 5 599,99 € 18.06.2019 18.06.2019 Mgr. Elena Skalná riaditeľka Zmluva
DFBV/0170/19 ZET dip - upratovanie 06/2019 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 ZET dip s. r. o. 51212706 135,92 € 09.07.2019 18.08.2019 Faktúra
DFBV/0192/19 ZET dip - upratovanie 07/2019 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 ZET dip s. r. o. 51212706 54,37 € 06.08.2019 19.09.2019 Faktúra
DFBV/0209/19 ZET dip - upratovanie 08/2019 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 ZET dip s. r. o. 51212706 244,66 € 04.09.2019 05.10.2019 Faktúra
DFBV/0235/19 ZET dip - upratovanie 09/2019 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 ZET dip s. r. o. 51212706 570,87 € 04.10.2019 10.11.2019 Faktúra
DFBV/0265/19 ZET dip - upratovanie 10/2019 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 ZET dip s. r. o. 51212706 570,87 € 06.11.2019 07.12.2019 Faktúra
DFBV/0299/19 ZET dip - upratovanie 11/2019 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 ZET dip s. r. o. 51212706 543,69 € 05.12.2019 06.01.2020 Faktúra
DFBV/0324/19 ZET dip - upratovanie 12/2019 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 ZET dip s. r. o. 51212706 407,77 € 19.12.2019 06.01.2020 Faktúra
DFBV/0030/20 ZET dip - upratovanie 01/2020 (FZ 131J) Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 ZET dip s. r. o. 51212706 489,32 € 06.02.2020 09.03.2020 Faktúra
DFBV/0051/20 ZET dip - upratovanie 02/2020 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 ZET dip s. r. o. 51212706 543,69 € 05.03.2020 05.04.2020 Faktúra
DFBV/0075/20 ZET dip - upratovanie 03/2020 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 ZET dip s. r. o. 51212706 244,66 € 06.04.2020 08.05.2020 Faktúra
DFBV/0138/20 ZET dip - upratovanie 06/2020 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 ZET dip s. r. o. 51212706 163,08 € 02.07.2020 07.08.2020 Faktúra
DFBV/0170/19 ZET dip - upratovanie 06/2019 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 ZET dip s. r. o. 51212706 135,92 € 04.07.2019 18.08.2019 Faktúra
DFBV/0169/16 ZEFITEX s.r.o. -posedenie pri príležitosti ukončenia šk.roka 2015/2016-SF Stredná zdravotnícka škola 00607304 ZEFITEX s.r.o. 36223581 735,00 € 11.07.2016 08.08.2016 Faktúra
DFBV/0244/18 ZDrSEM - kurz prvej pomoci Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 ZDrSEM - první pomoc zážitkem z. s. 02009510 46,52 € 22.10.2018 28.10.2018 Faktúra