Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4113
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0214/23 | Alza.sk - PC | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 102,49 € | 16.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/23 | Alza.sk - PC | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 562,49 € | 22.11.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/21 | Amália Servis - upratovanie 01/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Amália Servis s. r. o. | 52399648 | 1 275,25 € | 01.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/21 | Amália Servis - upratovanie 02/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Amália Servis s. r. o. | 52399648 | 1 730,69 € | 01.03.2021 | 28.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/21 | Amália Servis - upratovanie 03/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Amália Servis s. r. o. | 52399648 | 2 095,05 € | 06.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/21 | Amália Servis - upratovanie 04/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Amália Servis s. r. o. | 52399648 | 1 639,60 € | 03.05.2021 | 22.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/21 | Amália Servis - upratovanie 05/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Amália Servis s. r. o. | 52399648 | 1 912,87 € | 02.06.2021 | 26.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/21 | Amália Servis - upratovanie 06/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Amália Servis s. r. o. | 52399648 | 2 003,98 € | 02.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/21 | Amália Servis - upratovanie 07/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Amália Servis s. r. o. | 52399648 | 546,53 € | 03.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/21 | Amália Servis - upratovanie 08/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Amália Servis s. r. o. | 52399648 | 455,45 € | 02.09.2021 | 18.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/20 | Amália Servis - upratovanie 09/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Amália Servis s. r. o. | 52399648 | 1 730,69 € | 05.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/20 | Amália Servis - upratovanie 10/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Amália Servis s. r. o. | 52399648 | 1 821,78 € | 05.11.2020 | 29.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/20 | AMÁLIA SERVIS - upratovanie 11/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Amália Servis s. r. o. | 52399648 | 1 730,69 € | 02.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0311/20 | Amália Servis - upratovanie 12/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Amália Servis s. r. o. | 52399648 | 1 457,42 € | 07.01.2021 | 06.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/19 | AMG Facility - upratovanie 04/219 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AMG Facility SK s. r. o. | 50578901 | 946,26 € | 15.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/18 | AMG Facility - upratovanie 07/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AMG Facility SK s. r. o. | 50578901 | 157,71 € | 03.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/18 | AMG Facility - upratovanie 11/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AMG Facility SK s. r. o. | 50578901 | 1 051,41 € | 06.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/19 | AMG Facility SK - upratovanie 01/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AMG Facility SK s. r. o. | 50578901 | 998,83 € | 06.02.2019 | 17.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/19 | AMG Facility SK - upratovanie 02/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AMG Facility SK s. r. o. | 50578901 | 1 051,41 € | 05.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/19 | AMG Facility SK - upratovanie 03/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AMG Facility SK s. r. o. | 50578901 | 1 051,40 € | 08.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra |