Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4113
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0145/19 | AMG Facility SK - upratovanie 05/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AMG Facility SK s. r. o. | 50578901 | 1 103,98 € | 07.06.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/18 | AMG facility SK - upratovanie 06/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AMG Facility SK s. r. o. | 50578901 | 946,28 € | 04.07.2018 | 05.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/19 | AMG Facility SK - upratovanie 06/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AMG Facility SK s. r. o. | 50578901 | 157,71 € | 04.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/19 | AMG Facility SK - upratovanie 06/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AMG Facility SK s. r. o. | 50578901 | 157,71 € | 01.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/18 | AMG Facility SK - upratovanie 08/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AMG Facility SK s. r. o. | 50578901 | 473,14 € | 05.09.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/18 | AMG Facility SK - upratovanie 09/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AMG Facility SK s. r. o. | 50578901 | 1 051,41 € | 02.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/18 | AMG Facility SK - upratovanie 10/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AMG Facility SK s. r. o. | 50578901 | 1 103,99 € | 06.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/18 | AMG Facility SK - upratovanie 12/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AMG Facility SK s. r. o. | 50578901 | 735,98 € | 03.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/23 | Andrea Shop - elektrospotrebič do učebne | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ANDREA SHOP s.r.o. | 36277151 | 433,70 € | 03.05.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/16 | ANDREA SHOP - púzdro na Notebook | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ANDREA SHOP s.r.o. | 36277151 | 19,00 € | 05.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/17 | Andrej Holka - reproduktory | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Andrej Holka | 47711876 | 139,20 € | 11.07.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
VO/0076/19 | anglické časopisy-mesačníky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BRIDGE PUBLISHING HOUSE INTERNATIONAL a.s. | 01748602 | 63,00 € | 28.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
Z202121639_Z | Anorganické a organické chemikálie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava | 00607304 | Mikrochem jTrade, spol. s r.o. | 35948655 | Iné | 1 273,99 € | 02.11.2021 | 02.11.2021 | Mgr. Elena Skalná | riaditeľka | Zmluva | ||
VO/0096/21 | Antigénové testy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A-MEDICAL s,r.o. | 35920661 | 300,00 € | 25.11.2021 | 29.11.2021 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0042/24 | Anwell - tlačiarenské služby | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ANWELL s. r. o. | 45268193 | 70,34 € | 12.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
VO/0044/23 | Apple iPad, Tp-Link | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NAY a.s. | 35739487 | 3 081,91 € | 18.04.2023 | 24.04.2023 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0094/24 | Aqua Technology - servis reverznej osmózy | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AQUA TECHNOLOGY s.r.o. | 51728168 | 108,00 € | 11.04.2024 | 05.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0073/23 | Aqua Technology - učebná pomôcka | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AQUA TECHNOLOGY s.r.o. | 51728168 | 299,90 € | 28.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/22 | Aquatrend - oprava prev. zariadenia | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AQUATREND, s.r.o. | 36406741 | 300,20 € | 26.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/23 | Aquatrend - oprava prev. zariadenia (reverzná osmóza) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AQUATREND, s.r.o. | 36406741 | 129,00 € | 05.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra |