Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4136

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0257/19 ŠNOP - teplo 11/2019 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 ŠNOP n.o. 36077739 6 240,00 € 04.11.2019 19.11.2019 Faktúra
DFBV/0203/20 ŠNOP - teplo 10/2020 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 ŠNOP n.o. 36077739 6 240,00 € 06.10.2020 17.10.2020 Faktúra
DFBV/0235/20 ŠNOP - teplo 11/2020 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 ŠNOP n.o. 36077739 6 240,00 € 09.11.2020 29.11.2020 Faktúra
DFBV/0018/19 ŠNOP - teplo 02/2019 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 ŠNOP n.o. 36077739 6 120,00 € 04.02.2019 20.02.2019 Faktúra
DFBV/0046/19 ŠNOP - teplo 03/2019 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 ŠNOP n.o. 36077739 6 120,00 € 04.03.2019 17.03.2019 Faktúra
DFBV/0020/20 ŠNOP - teplo 02/2020 (FZ 131J) Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 ŠNOP n.o. 36077739 6 120,00 € 03.02.2020 01.03.2020 Faktúra
DFBV/0055/20 ŠNOP - teplo 03/2020 (FZ 131J) Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 ŠNOP n.o. 36077739 6 120,00 € 09.03.2020 25.03.2020 Faktúra
DFBV/0106/17 Fisher - učebné pomôcky Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 FISHER Slovakia, spol. s r.o. 36483095 6 114,22 € 15.05.2017 20.06.2017 Faktúra
DFSF/0006/20 Up Slovensko - darčekové poukážky pre ZMC (SF) Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 Up Slovensko s. r. o. 31396674 6 100,00 € 01.12.2020 12.12.2020 Faktúra
VO/0087/20 darčekové poukážky 610 ks v nominálnej hodnote á 10,00 €, zviazať do knižky po 10 ks + 61 ks obálok poskytnutých bezplatne. Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 UP Slovensko, s.r.o. 31396674 6 100,00 € 26.11.2020 07.12.2020 Mgr. Elena Skalná Riaditeľka Objednávka
VO/0035/20 Stavebné práce a všetky dodávky súvisiace s opravou podláh v suteréne budovy školy a vstupného priestoru do budovy zo strany školského dvora, odstránenie starých malieb a náterov, nové maľby a nátery, vrátane náteru vykurovacích telies, v súlade s technickou špecifikáciou a obchodnými podmienkami plnenia stanovenými objednávateľom. Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 AGORA s.r.o. 52833071 6 096,22 € 26.06.2020 02.07.2020 Mgr. Elena Skalná Riaditeľka Objednávka
DFBV/0097/23 AXDATA - tonery Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 AXDATA, s.r.o. 36508411 6 039,60 € 12.04.2023 01.05.2023 Faktúra
DFBV/0001/17 ŠNOP - teplo 01/2017 Stredná zdravotnícka škola 00607304 ŠNOP n.o. 36077739 6 006,00 € 09.01.2017 05.02.2017 Faktúra
DFBV/0001/18 ŠNOP - teplo 01/2018 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 ŠNOP n.o. 36077739 6 006,00 € 08.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0002/21 ŠNOP - teplo 01/2021 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 ŠNOP n.o. 36077739 6 000,00 € 07.01.2021 06.02.2021 Faktúra
DFBV/0284/21 ŠNOP - teplo 12/2021 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 ŠNOP n.o. 36077739 6 000,00 € 06.12.2021 19.12.2021 Faktúra
DFBV/0003/22 ŠNOP - teplo 01/2022 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 ŠNOP n.o. 36077739 6 000,00 € 05.01.2022 29.01.2022 Faktúra
DFBV/0044/23 MT-Tour - lyžiarsky kurz (ubytovanie + strava) Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 MT-Tour, s.r.o. 35952156 6 000,00 € 20.02.2023 11.04.2023 Faktúra
DFBV/0061/23 ŠNOP - teplo 03/2023 (FZ 131M) Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 ŠNOP n.o. 36077739 6 000,00 € 08.03.2023 30.03.2023 Faktúra
VO/0012/23 Lyžiarsky výcvikový kurz Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 MT-Tour, s.r.o. 35952156 6 000,00 € 30.01.2023 02.02.2023 Mgr. Elena Skalná Riaditeľka Objednávka