Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4113
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110/2022 | Zmluva o spolupráci pri odbornej praxi žiakov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava | 00607304 | ORTHIVO, spol. s r.o. | 36799751 | Iné | 0,00 € | 14.03.2022 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | Mgr. Elena Skalná | riaditeľka | Zmluva | |
551/2020/SZŠ | Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 17.12.2020 | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 21.12.2020 | Mgr. Elena Skalná | riaditeľka | Zmluva |
569/2020/SZŠ | Zmluva o dodávke tepelnej energie a tepelnej úžitkovej vody | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. | 36077739 | Palivá, energie, voda, telefóny | 40 320,00 € | 18.12.2020 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 21.12.2020 | Mgr. Elena Skalná | riaditeľka | Zmluva |
Z20202669_Z | Premietacie plátno | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | X logistics, s.r.o. | 47899948 | Iné | 181,53 € | 14.02.2020 | 15.02.2020 | 14.02.2020 | Mgr. Elena Skalná | riaditeľka | Zmluva | |
Z20193464_Z | Kovový nábytok | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava | 00607304 | ABAmet, s.r.o. | 47966947 | Iné | 388,44 € | 06.02.2019 | 06.02.2019 | 06.02.2019 | Mgr. Elena Skalná | riaditeľka | Zmluva | |
DFBV/0173/15 | školské tlačivá | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 171,07 € | 03.08.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/15 | pranie rohoží od 15.06.2015-12.07.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 21,01 € | 20.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/15 | vodné a stočné za jún 2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 256,33 € | 20.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/15 | pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | NEXION | 35971851 | 36,48 € | 22.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/15 | kopírovacie služby | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 291,05 € | 10.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/15 | kancelárske potreby | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 820,62 € | 13.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/15 | kancelársky papier a kancelárske potreby | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 43,20 € | 14.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/15 | Slovak Telekom za obdobie od 1.8.2015-31.8.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,96 € | 09.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/15 | MT-Tour s.r.o. - vnútroštátna autobusová doprava na trase Bratislava - Králová pri Senci a späť 27.8.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 264,00 € | 21.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/15 | telefón za jún 2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,27 € | 08.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/15 | pracovný kalendár | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 80,74 € | 26.06.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/15 | odvoz odpadu za jún 2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 248,85 € | 07.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/15 | odborná zdravotnícka literatúra | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Mgr. Marián Jendrichovský | 42082307 | 43,00 € | 15.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/15 | dodávka tepelnej energie a TÚV | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Spec.nem.pre ortop.protet | 30847532 | 1 926,35 € | 08.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/15 | Lindstrom - prenájom a pranie rohoží od 10.8.2015-6.9.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 21,01 € | 14.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra |