Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5831
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0007/21 | kopírka - prenájom | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 54,55 € | 08.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/22 | prebájom kopírkx | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 49,27 € | 10.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/23 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 380,15 € | 04.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/24 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 357,89 € | 04.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0008/15 | vodné, stoč | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 534,96 € | 05.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 49,12 € | 07.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/17 | poplatok za doménu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | WEBGLOBE | 36306444 | 14,28 € | 02.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 583,92 € | 11.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/19 | nájomné za byty Pezinok | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 08.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 782,15 € | 14.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/21 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 361,12 € | 12.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 108,72 € | 07.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 708,50 € | 12.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 187,40 € | 03.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0009/15 | pran | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | RIO-IPO | 34120629 | 204,80 € | 08.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 174,14 € | 05.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/18 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 341,96 € | 10.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/19 | nájmomné za byty Pezinok | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 08.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/20 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 14.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/21 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 12.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra |