Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5838
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0013/15 | potravi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 81,93 € | 12.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/15 | telefónne poplat | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 87,17 € | 09.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/15 | oprava á | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 941,00 € | 14.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/15 | oprava á | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 764,00 € | 14.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/15 | pran | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | RIO-IPO | 34120629 | 204,80 € | 08.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/15 | vodné, stoč | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 534,96 € | 05.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/15 | revízia komín | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Pelikán - PEKLO - Kominárstvo | 34473572 | 100,86 € | 08.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/15 | potravi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 126,92 € | 02.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/15 | potravi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 501,12 € | 05.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/15 | potravi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 589,10 € | 02.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/15 | Potravi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 82,79 € | 02.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/15 | spracovanie mzdovej agen | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 09.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/15 | kancelárske potreby a všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 435,30 € | 23.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 112,46 € | 23.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 405,44 € | 23.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/15 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 166,05 € | 24.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 608,11 € | 21.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 108,65 € | 16.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 259,70 € | 20.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0297/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 74,65 € | 28.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra |