Faktúry
Počet záznamov: 4340
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0004/21 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 68,57 € | 06.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/22 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 252,25 € | 05.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/23 | stravné lístky, provízia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 3 078,00 € | 04.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/24 | poistenie mot. vozidla do 12/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 175,92 € | 04.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0005/15 | potravi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 501,12 € | 05.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/16 | nedoplatok elektrina Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 295,40 € | 11.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 255,33 € | 03.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 143,69 € | 05.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/19 | registračný poplatok za doménu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | WEBGLOBE | 36306444 | 14,28 € | 02.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/20 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 86,23 € | 07.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/21 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 149,36 € | 04.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 159,14 € | 05.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/23 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 76,02 € | 05.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 425,78 € | 03.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0006/15 | potravi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 126,92 € | 02.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/16 | potzraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 536,66 € | 05.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/17 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 96,59 € | 05.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/18 | obrusovina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALEX-bytový textil | 33506451 | 94,00 € | 10.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/19 | nedoplatok vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 211,14 € | 02.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 664,14 € | 13.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 112,58 € | 04.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 132,66 € | 06.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/23 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 06.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/24 | nájomné IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Cirkevný zbor ECAV | 34006818 | 361,33 € | 04.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0007/15 | revízia komín | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Pelikán - PEKLO - Kominárstvo | 34473572 | 100,86 € | 08.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 127,70 € | 04.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 106,66 € | 02.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 232,67 € | 11.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/19 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 89,32 € | 07.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 108,91 € | 09.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra |