Faktúry
Počet záznamov: 4324
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0010/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 160,45 € | 12.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/23 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 2 500,61 € | 12.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/24 | Telewfónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 78,30 € | 05.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0011/15 | oprava á | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 941,00 € | 14.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/16 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 271,93 € | 07.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 159,89 € | 11.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 293,94 € | 08.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 460,45 € | 14.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 198,92 € | 05.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/22 | elektrina Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 29,52 € | 13.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/23 | elektrina dom )Csl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 30,55 € | 12.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 280,53 € | 11.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0012/15 | telefónne poplat | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 87,17 € | 09.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 76,52 € | 11.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 76,52 € | 10.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 97,41 € | 09.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/18 | oprava fabie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 384,00 € | 12.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/19 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 192,00 € | 10.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 300,74 € | 15.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 253,59 € | 08.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/22 | elektrina Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 408,51 € | 12.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 140,58 € | 12.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/24 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 146,09 € | 09.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0013/15 | potravi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 81,93 € | 12.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 558,38 € | 12.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 558,38 € | 10.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 452,87 € | 12.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 376,62 € | 15.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 600,83 € | 10.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/20 | aktualizácia verzie mzdového programu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 42,24 € | 16.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra |