Faktúry
Počet záznamov: 4324
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0013/21 | elektrina dom | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 80,00 € | 15.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/22 | nedoplatok za združenú dodávku plynu na dome ul, Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 916,45 € | 12.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/23 | poistné mot. vozidla PK 054 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 152,40 € | 17.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 154,54 € | 11.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0014/15 | potravi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 191,92 € | 08.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 884,26 € | 14.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 167,09 € | 12.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/18 | všeob. materiál na údržbu, sušička bielizne | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 631,35 € | 15.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 234,42 € | 09.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 134,64 € | 14.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/22 | Práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 13.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/23 | poistenie mot. vozidla PK789 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 138,48 € | 17.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 345,01 € | 11.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0015/15 | potravi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 117,54 € | 05.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 17,28 € | 14.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/17 | Oprava motorových voz idiel | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 786,00 € | 16.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 143,22 € | 16.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 134,38 € | 10.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/20 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 882,00 € | 15.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/21 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 839,05 € | 14.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 212,82 € | 13.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/23 | poistenie mot. vozidla PK 763 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 146,64 € | 17.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/24 | elektrina dom na ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 30,95 € | 12.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0016/15 | potravi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 628,79 € | 14.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 90,48 € | 14.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/17 | oprava maotorých vozidiel | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 283,00 € | 16.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/18 | Elektrická energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 045,48 € | 15.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 142,78 € | 10.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/20 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 278,00 € | 15.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 236,47 € | 14.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra |