Faktúry
Počet záznamov: 4355
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0061/15 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 399,28 € | 02.02.2015 | 18.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/15 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 457,38 € | 04.02.2015 | 18.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 136,88 € | 11.02.2015 | 18.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 673,30 € | 12.02.2015 | 18.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/15 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 94,34 € | 09.02.2015 | 18.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 285,89 € | 12.02.2015 | 18.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 139,19 € | 12.02.2015 | 18.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/15 | oprava sporáka | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 377,28 € | 12.02.2015 | 18.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/15 | elektroinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Elektroslužba Veselský | 14138476 | 66,69 € | 12.02.2015 | 18.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 78,13 € | 16.02.2015 | 24.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 94,15 € | 23.02.2015 | 26.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/15 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 24.02.2015 | 26.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 800,66 € | 23.02.2015 | 26.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/15 | dobropis za elektrinu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | -293,14 € | 07.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 125,85 € | 02.09.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/15 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 02.09.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/15 | materiál na údržbu, vysávač | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 336,49 € | 02.09.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/15 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 02.09.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/15 | vodné,stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 731,11 € | 02.09.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 64,92 € | 02.09.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 787,34 € | 02.09.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 133,45 € | 02.09.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 596,58 € | 02.09.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/15 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 185,36 € | 24.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/15 | všeobecný mteriál - na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 248,51 € | 26.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/15 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 891,36 € | 29.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 146,56 € | 25.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/15 | revízia hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | František Oboril | 22693122 | 480,50 € | 26.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/15 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 180,02 € | 26.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 133,68 € | 23.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra |