Faktúry
Počet záznamov: 4368
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0222/17 | akreditovaný rozbor odpadovej vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AQUASECO | 17335264 | 66,00 € | 07.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0381/17 | akreditovaný odber odpadovej vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AQUASECO | 17335264 | 66,00 € | 07.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/18 | akreditovaný rozbor vzorky odpadovej vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AQUASECO | 17335264 | 66,00 € | 12.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0352/18 | akreditovaný rozbor odpadovej vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AQUASECO | 17335264 | 66,00 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/19 | akrediitovaný rozbor odpadovej vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AQUASECO | 17335264 | 66,00 € | 20.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0417/19 | akreditovaný rozbor vzorky odpadovej vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AQUASECO | 17335264 | 66,00 € | 03.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/20 | akreditovaný rozbor vzorky odpadovej vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AQUASECO | 17335264 | 66,00 € | 19.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0377/20 | akreditovaný rozbor odpadovej vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AQUASECO | 17335264 | 66,00 € | 23.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/21 | akreditovaný rozbor vzorky odpadovej vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AQUASECO | 17335264 | 66,00 € | 21.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/17 | oprava a servis sanity | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ARTISANATs.r.o. | 45915822 | 360,00 € | 03.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0521/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ASKO | 35909790 | 2 824,20 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0535/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ASKO | 35909790 | 1 003,80 € | 19.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/24 | MTV postele | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ASKO | 35909790 | 1 558,80 € | 15.04.2024 | 19.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0168/24 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ASKO | 35909790 | 1 738,80 € | 19.04.2024 | 23.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0147/15 | poplatok za školenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR | 42170460 | 20,00 € | 05.05.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/15 | potravi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 100,62 € | 27.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/15 | potravi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 1 012,43 € | 22.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 405,44 € | 23.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 344,38 € | 22.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 289,98 € | 04.03.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 909,97 € | 28.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 141,12 € | 11.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0344/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 85,68 € | 05.11.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0395/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 130,62 € | 10.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0421/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 109,02 € | 23.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 590,16 € | 21.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 370,98 € | 25.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 297,18 € | 26.04.2016 | 28.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 566,75 € | 25.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 358,72 € | 23.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra |