Faktúry
Počet záznamov: 4361
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0454/21 | pot raviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 133,13 € | 28.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0454/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 203,29 € | 19.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0453/23 | vodné, stočné dom 1 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 20.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0453/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 192,28 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0453/21 | vysávač | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 202,80 € | 27.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0453/19 | oprava mot. vozidla fABIA | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 798,00 € | 19.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0452/23 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 188,03 € | 20.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0452/22 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 931,76 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0452/21 | spracovanie mzdovej agendy 12/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 27.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0452/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 172,58 € | 30.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0452/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 411,06 € | 18.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0451/23 | doplatok k faktúre na 1292,99 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 32,81 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0451/22 | oprava práčky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A Z GASTRO | 46586831 | 132,00 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0451/21 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 405,09 € | 23.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0451/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 324,26 € | 30.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0451/19 | spracovanie mzdovej agendy december | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 18.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0450/23 | masívna záhradná súprava 3 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Bercon | 47631856 | 3 138,00 € | 20.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0450/22 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 598,56 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0450/21 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 533,58 € | 23.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0450/20 | čistiace prostriedky, dezifekcie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DROGERIA ŠIMKO | 34679626 | 529,73 € | 28.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0450/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 798,46 € | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0449/23 | záhradná jedálenská súprava | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ladislav Tóth | 48020923 | 588,00 € | 20.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0449/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 201,77 € | 14.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0449/21 | dramtoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 22.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0449/20 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 481,46 € | 28.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0449/19 | tepovanie kobercov, sedačky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Pavol Konečný | 48498561 | 100,00 € | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0448/23 | nájomné IC za august 2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Cirkevný zbor ECAV | 34006818 | 322,00 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0448/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 403,81 € | 13.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0448/21 | správa a údržba PC tonery, disk station | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 824,40 € | 22.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0448/20 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 152,12 € | 28.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra |