Faktúry
Počet záznamov: 4361
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0442/19 | opravy automobilov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 844,00 € | 13.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0441/23 | elektrina IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 33,01 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0441/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 184,25 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0441/21 | Servis a údržba motorových vozidiel | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 970,00 € | 22.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0441/20 | vývoz kontaminovaného biologického materiálu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DETOX s.r.o. | 31582028 | 144,00 € | 18.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0441/19 | opravy automobilov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 840,00 € | 13.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0440/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 909,90 € | 13.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0440/22 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 548,22 € | 07.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0440/21 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 987,43 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0440/20 | dezinfekcie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ŠKOLBOZ | 44465238 | 593,08 € | 18.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0440/19 | správa a údržba siete IV.Q | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 396,00 € | 13.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0439/23 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 726,22 € | 13.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0439/22 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 07.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0439/21 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 399,30 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0439/20 | kancelárske a ostatné potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 295,50 € | 18.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0439/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 377,64 € | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0438/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 187,22 € | 09.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0438/22 | elektrina Harmónia + Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 2 356,65 € | 07.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0438/21 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 155,17 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0438/20 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 686,23 € | 18.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0438/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 156,00 € | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0437/23 | fotoaparát s príslušenstvom - z projektu MF | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | PRO LAIKA | 313155218 | 1 895,80 € | 10.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0437/22 | elektrina dom Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 30,04 € | 07.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0437/21 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 1 057,36 € | 15.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0437/20 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 999,44 € | 18.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0437/19 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0437/18 | vodené, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 512,68 € | 28.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0436/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 170,64 € | 30.10.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0436/22 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 76,60 € | 06.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0436/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 114,16 € | 15.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra |