Faktúry
Počet záznamov: 4357
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0436/20 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 228,20 € | 18.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0436/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 770,89 € | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0436/18 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 135,09 € | 27.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0435/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 274,21 € | 08.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0435/22 | potravinx | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 873,79 € | 01.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0435/21 | výživové doplnky zo ŠR | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BIOMIN | 00681715 | 2 100,00 € | 14.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0435/20 | vodné dom | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 64,64 € | 18.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0435/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 210,87 € | 11.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0435/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 899,04 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0434/23 | opravná faktúra za spotrebu el. energie dom na ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | -3,06 € | 02.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0434/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 83,60 € | 01.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0434/21 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 494,50 € | 14.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | ||||||
DFBV/0434/20 | oprava auta | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 250,00 € | 17.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0434/19 | deratizácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MARK 16 Millan Konfráter | 40550192 | 227,00 € | 11.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0434/18 | inzercia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MEDIA MODRA | 46867597 | 33,60 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0433/23 | opravná faktúra za spotrebu elektriny dom na ul. Čsl. a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | -3,71 € | 02.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0433/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 211,87 € | 01.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0433/21 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 035,48 € | 13.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0433/20 | vybavenei domu na ul. Čsl. ar. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGNUM RADOVAN Čičko | 40546578 | 822,00 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0433/19 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 86,08 € | 09.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0433/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 917,51 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0432/23 | opravná faktúra za spotrebu elektriny ZSE | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | -2,00 € | 02.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0432/22 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 47,88 € | 05.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0432/21 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 68,16 € | 13.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0432/20 | spracovanie mzdovej agengy 12/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0432/19 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 144,00 € | 09.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0432/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 282,57 € | 20.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0431/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 137,23 € | 01.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0431/21 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 13.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0431/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 639,85 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra |