Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4326

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0282/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 403,58 € 18.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0234/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 216,00 € 29.06.2023 04.07.2023 Faktúra
DFBV/0227/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 312,60 € 22.06.2023 27.06.2023 Faktúra
DFBV/0216/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 104,62 € 13.06.2023 21.06.2023 Faktúra
DFBV/0196/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 184,26 € 01.06.2023 15.06.2023 Faktúra
DFBV/0190/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 397,66 € 25.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0175/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 203,82 € 11.05.2023 16.05.2023 Faktúra
DFBV/0161/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 256,86 € 04.05.2023 15.05.2023 Faktúra
DFBV/0145/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 400,93 € 20.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFBV/0137/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 314,08 € 13.04.2023 20.04.2023 Faktúra
DFBV/0115/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 63,00 € 30.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0108/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 467,72 € 21.03.2023 27.03.2023 Faktúra
DFBV/0087/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 183,60 € 09.03.2023 14.03.2023 Faktúra
DFBV/0077/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 377,65 € 02.03.2023 10.03.2023 Faktúra
DFBV/0061/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 358,32 € 16.02.2023 20.02.2023 Faktúra
DFBV/0040/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 178,98 € 02.02.2023 15.02.2023 Faktúra
DFBV/0034/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 153,72 € 26.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0467/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 323,26 € 22.12.2022 27.12.2022 Faktúra
DFBV/0448/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 403,81 € 13.12.2022 16.12.2022 Faktúra
DFBV/0424/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 368,28 € 29.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0406/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 97,44 € 15.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFBV/0405/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 302,75 € 10.11.2022 16.11.2022 Faktúra
DFBV/0378/22 poreaviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 391,27 € 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFBV/0364/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 270,20 € 13.10.2022 19.10.2022 Faktúra
DFBV/0258/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 331,30 € 30.07.2019 02.08.2019 Faktúra
DFBV/0036/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 207,43 € 09.01.2024 02.02.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0014/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 345,01 € 11.01.2024 02.02.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0060/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 156,46 € 08.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFBV/0057/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 291,37 € 02.02.2024 15.02.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0084/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 585,53 € 22.02.2024 28.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra