Faktúry
Počet záznamov: 4324
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0109/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 440,25 € | 11.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0310/22 | projekt DI - záhradný nábytok | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KONDELA | 36409154 | 248,60 € | 13.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/21 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 248,44 € | 09.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/21 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 435,36 € | 07.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/21 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 240,68 € | 05.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/21 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 232,15 € | 04.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/21 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 438,74 € | 06.07.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/21 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 372,31 € | 06.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/21 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 346,09 € | 07.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0352/21 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 161,34 € | 06.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0390/21 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 413,25 € | 04.11.2021 | 14.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0421/21 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 261,47 € | 06.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/22 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 252,25 € | 05.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/22 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 341,79 € | 03.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/22 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 177,48 € | 04.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/22 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 285,23 € | 05.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/22 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 333,40 € | 04.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/22 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 497,81 € | 06.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/22 | Pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 295,66 € | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0256/22 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 355,33 € | 05.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0301/22 | Pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 334,64 € | 06.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0256/22 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 355,33 € | 05.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0478/23 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 522,69 € | 05.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0427/23 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 425,82 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0377/23 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 367,75 € | 04.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0345/23 | pohonné hmoty za august 2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 359,05 € | 05.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0301/23 | pohonné hmoty za júl 2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 353,85 € | 04.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/23 | pohonné hmoty za jún | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 231,15 € | 06.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/23 | pohonné hmoty za máj 2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 357,81 € | 06.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/23 | pohonné hmoty za apríl | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 428,72 € | 04.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra |