Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4357

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFKV/0001/15 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KEMA SK s.r.o. 46123661 3 660,00 € 28.12.2015 30.12.2015 Faktúra
DFBV/0422/15 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 226,74 € 28.12.2015 30.12.2015 Faktúra
DFBV/0423/15 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 105,99 € 28.12.2015 30.12.2015 Faktúra
DFBV/0424/15 tlačiarne Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 607,20 € 28.12.2015 30.12.2015 Faktúra
DFBV/0424/15 tlačiarne Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 607,20 € 28.12.2015 30.12.2015 Faktúra
DFBV/0422/15 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 226,74 € 28.12.2015 30.12.2015 Faktúra
DFKV/0001/15 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KEMA SK s.r.o. 46123661 3 660,00 € 28.12.2015 30.12.2015 Faktúra
DFBV/0425/15 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 390,36 € 29.12.2015 31.12.2015 Faktúra
DFBV/0425/15 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 390,36 € 29.12.2015 31.12.2015 Faktúra
DFBV/0002/16 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 313,90 € 04.01.2016 12.02.2016 Faktúra
DFBV/0007/16 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 127,70 € 04.01.2016 12.02.2016 Faktúra
DFBV/0003/16 telefónne poplatky T-com Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 T-com 35763469 74,95 € 05.01.2016 12.02.2016 Faktúra
DFBV/0006/16 potzraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Deak 31445837 536,66 € 05.01.2016 12.02.2016 Faktúra
DFBV/0001/16 vodné, stočné, Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 731,11 € 07.01.2016 12.02.2016 Faktúra
DFBV/0008/16 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 49,12 € 07.01.2016 12.02.2016 Faktúra
DFBV/0010/16 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 120,31 € 07.01.2016 12.02.2016 Faktúra
DFBV/0011/16 pranie Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 47411848 271,93 € 07.01.2016 12.02.2016 Faktúra
DFBV/0020/16 oprava prasknutého vodovodného potrubia Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 INFRASERVICES 43898190 78,25 € 08.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0013/16 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 558,38 € 10.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0012/16 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 76,52 € 10.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0012/16 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 76,52 € 11.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0005/16 nedoplatok elektrina Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 295,40 € 11.01.2016 12.02.2016 Faktúra
DFBV/0004/16 Biologické ošetrenie odpadov v kuchyni Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mrázek Petr 69639485 120,00 € 11.01.2016 12.02.2016 Faktúra
DFBV/0013/16 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 558,38 € 12.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0020/16 oprava prasknutého vodovodného potrubia Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 INFRASERVICES 43898190 78,25 € 12.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0014/16 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 884,26 € 14.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0015/16 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 17,28 € 14.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0016/16 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 90,48 € 14.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0021/16 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 559,26 € 14.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0019/16 vodné Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 104,45 € 15.01.2016 02.02.2016 Faktúra