Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4368

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0143/24 plyn na dome ul Čsl.a. Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 108,71 € 03.04.2024 17.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0144/24 elektrina dom 1 Častá Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 130,00 € 03.04.2024 17.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0145/24 elektrina dom 2 Častá Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 62,39 € 03.04.2024 17.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0148/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 189,58 € 03.04.2024 18.04.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0138/24 plyn Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 2 219,00 € 02.04.2024 17.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0139/24 plyn Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 222,00 € 02.04.2024 17.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0140/24 plyn IC Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 18,00 € 02.04.2024 17.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0142/24 prebájon kopírky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Z+M servis 44195591 130,52 € 02.04.2024 17.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0141/24 MTV domy Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 36748315 2 055,00 € 02.04.2024 17.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0137/24 vodné Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 148,03 € 28.03.2024 17.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0135/24 MTV domy Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 B-COMMERCE 52424812 1 187,88 € 28.03.2024 17.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0136/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 367,82 € 27.03.2024 17.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0133/24 vzdelávanie Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Spoločmosť pre výskum a vzdelávanie 50006134 680,00 € 26.03.2024 04.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0134/24 vzdelávanie Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Spoločmosť pre výskum a vzdelávanie 50006134 680,00 € 26.03.2024 04.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0131/24 MTV domy Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 EVENIT 43919073 1 896,00 € 25.03.2024 28.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0132/24 MTV domy Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 EVENIT 43919073 1 896,00 € 25.03.2024 28.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0130/24 stravné lístgky, réžia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DOXX 36391000 2 358,00 € 25.03.2024 28.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0127/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 961,63 € 21.03.2024 28.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0129/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 168,08 € 21.03.2024 28.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0128/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 261,38 € 21.03.2024 28.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0126/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 218,00 € 20.03.2024 28.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0123/24 teleónne poplatky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Orange Slovensko 35697270 185,80 € 19.03.2024 28.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0124/24 vodné Častá Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 69,83 € 19.03.2024 28.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0125/24 vodné Častá Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 44,69 € 19.03.2024 28.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0122/24 odpady Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mesto Modra 00304956 1 169,74 € 19.03.2024 28.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0120/24 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 LEON global 36284238 992,72 € 19.03.2024 28.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0121/24 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 LEON global 36284238 187,07 € 19.03.2024 28.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0119/24 licencia na II. štvrťrok 2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DODS SYSTEM 47813709 552,00 € 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFBV/0112/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Golden Lubomír Salgovič 31831806 88,00 € 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFBV/0118/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 134,08 € 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra