Faktúry
Počet záznamov: 4324
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0413/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 510,24 € | 26.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0412/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 83,60 € | 26.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0414/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 284,23 € | 26.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0410/23 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 25.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0411/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 245,87 € | 25.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0403/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 750,65 € | 23.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0406/23 | telekomunikačné poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 166,71 € | 23.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0405/23 | vodné dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 23.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0404/23 | vodné dom Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 23.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0407/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 672,66 € | 19.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0409/23 | materiál na údržbu a spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 193,36 € | 18.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0408/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 305,05 € | 18.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0400/23 | elektrická energia Harmónia + Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 034,23 € | 13.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0399/23 | elektrická energia IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 63,56 € | 13.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0398/23 | elektrina na dome ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 30,76 € | 13.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0402/23 | internentové pripojenie na dome ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVANET | 35954612 | 33,06 € | 13.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0401/23 | osušky, plachty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ULMA Dana Tichá | 35084791 | 1 072,80 € | 12.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0397/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 246,23 € | 12.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0396/23 | Vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 656,39 € | 12.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0394/23 | čistenie kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 310,00 € | 11.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0395/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 264,53 € | 11.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0393/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 871,66 € | 11.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0392/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 331,93 € | 10.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0391/23 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 10.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0389/23 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 96,09 € | 10.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0390/23 | Oprava mot. vozidla Cirroen | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 991,00 € | 10.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0388/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 946,76 € | 10.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0387/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 190,51 € | 06.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0386/23 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 566,00 € | 05.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0385/23 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 330,00 € | 05.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra |