Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4357

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0026/15 potravi Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Deak 31445837 1 077,95 € 22.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0025/15 pl Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 1 390,00 € 22.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0024/15 pl Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 1 383,00 € 22.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0023/15 potravi Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 180,34 € 22.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0022/15 potravi Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 160,91 € 19.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0021/15 oprava chladnič Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Michal Klúčik 22697519 103,00 € 20.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0020/15 poistenie zodpovednosti za ško Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ALLIANZ-Slov.poisťovňa 00151700 520,88 € 16.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0019/15 oprava práč Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ERVO SERVIS 45893730 69,00 € 16.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0018/15 potravi Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 211,18 € 15.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0017/15 vodné Kráľo Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 94,34 € 14.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0016/15 potravi Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 628,79 € 14.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0015/15 potravi Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 117,54 € 05.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0014/15 potravi Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 191,92 € 08.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0013/15 potravi Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 81,93 € 12.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0012/15 telefónne poplat Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 T-com 35763469 87,17 € 09.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0011/15 oprava á Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Autoopravovňa Hlavanda 35084286 941,00 € 14.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0010/15 oprava á Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Autoopravovňa Hlavanda 35084286 764,00 € 14.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0009/15 pran Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 RIO-IPO 34120629 204,80 € 08.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0008/15 vodné, stoč Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 534,96 € 05.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0007/15 revízia komín Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Dušan Pelikán - PEKLO - Kominárstvo 34473572 100,86 € 08.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0006/15 potravi Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 126,92 € 02.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0005/15 potravi Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 501,12 € 05.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0004/15 potravi Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 589,10 € 02.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0002/15 Potravi Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 82,79 € 02.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0003/15 spracovanie mzdovej agen Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mgr. Blanka Veselská 43556531 266,00 € 09.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0230/15 kancelárske potreby a všeobecný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KARPATY združenie 41027973 435,30 € 23.07.2015 29.07.2015 Faktúra
DFBV/0231/15 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 112,46 € 23.07.2015 29.07.2015 Faktúra
DFBV/0232/15 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ATC-JR 35760532 405,44 € 23.07.2015 29.07.2015 Faktúra
DFBV/0233/15 telefónne poplatky Orange Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Orange Slovensko 35697270 166,05 € 24.07.2015 29.07.2015 Faktúra
DFBV/0229/15 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 608,11 € 21.07.2015 24.07.2015 Faktúra