Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4357

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0137/15 telefónne poplatky Orange Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Orange Slovensko 35697270 179,28 € 24.04.2015 28.04.2015 Faktúra
DFBV/0138/15 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 919,50 € 22.04.2015 28.04.2015 Faktúra
DFBV/0076/15 spotrebný materiál + materiál na údržbu Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 237,86 € 26.02.2015 02.03.2015 Faktúra
DFBV/0074/15 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 195,30 € 26.02.2015 02.03.2015 Faktúra
DFBV/0275/15 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 108,36 € 07.09.2015 10.09.2015 Faktúra
DFBV/0274/15 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 89,36 € 03.09.2015 10.09.2015 Faktúra
DFBV/0273/15 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Deak 31445837 277,01 € 03.09.2015 10.09.2015 Faktúra
DFBV/0272/15 plyn Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 1 384,00 € 02.09.2015 10.09.2015 Faktúra
DFBV/0271/15 plyn Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 1 391,00 € 02.09.2015 10.09.2015 Faktúra
DFBV/0054/15 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 199,76 € 02.02.2015 18.02.2015 Faktúra
DFBV/0057/15 pranie Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 RIO-IPO 34120629 315,08 € 05.02.2015 18.02.2015 Faktúra
DFBV/0058/15 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 171,46 € 05.02.2015 18.02.2015 Faktúra
DFBV/0059/15 telefónne poplatky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 T-com 35763469 89,09 € 05.02.2015 18.02.2015 Faktúra
DFBV/0060/15 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 140,71 € 09.02.2015 18.02.2015 Faktúra
DFBV/0061/15 elektrická energia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 399,28 € 02.02.2015 18.02.2015 Faktúra
DFBV/0062/15 elektrina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 1 457,38 € 04.02.2015 18.02.2015 Faktúra
DFBV/0063/15 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 136,88 € 11.02.2015 18.02.2015 Faktúra
DFBV/0064/15 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 673,30 € 12.02.2015 18.02.2015 Faktúra
DFBV/0065/15 vodné Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 94,34 € 09.02.2015 18.02.2015 Faktúra
DFBV/0066/15 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Deak 31445837 285,89 € 12.02.2015 18.02.2015 Faktúra
DFBV/0067/15 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 139,19 € 12.02.2015 18.02.2015 Faktúra
DFBV/0068/15 oprava sporáka Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Gastro Hold s.r.o. 36353221 377,28 € 12.02.2015 18.02.2015 Faktúra
DFBV/0069/15 elektroinštalačné práce Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Elektroslužba Veselský 14138476 66,69 € 12.02.2015 18.02.2015 Faktúra
DFBV/0070/15 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 78,13 € 16.02.2015 24.02.2015 Faktúra
DFBV/0071/15 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 94,15 € 23.02.2015 26.02.2015 Faktúra
DFBV/0072/15 dramatoterapia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Divadlo AGAPE 37415182 300,00 € 24.02.2015 26.02.2015 Faktúra
DFBV/0073/15 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 800,66 € 23.02.2015 26.02.2015 Faktúra
DFBV/0276/15 dobropis za elektrinu Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 -293,14 € 07.08.2015 09.09.2015 Faktúra
DFBV/0270/15 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 125,85 € 02.09.2015 09.09.2015 Faktúra
DFBV/0269/15 spracovanie mzdovej agendy Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mgr. Blanka Veselská 43556531 266,00 € 02.09.2015 09.09.2015 Faktúra