Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20624
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230646 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 715,07 € | 10.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
230659 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 483,64 € | 16.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
210731 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 522,80 € | 22.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
220612 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 389,54 € | 19.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
210720 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 295,72 € | 15.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
210719 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 109,12 € | 15.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
210744 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 540,72 € | 24.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
210748 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 55,79 € | 29.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
220624 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 296,19 € | 22.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
210713 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 126,00 € | 11.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
210715 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 432,57 € | 11.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
210712 | Zber a odvoz odpadu 10/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 100,80 € | 15.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
210739 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 226,45 € | 23.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
220603 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 250,40 € | 13.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
210714 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 537,34 € | 11.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
230610 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 705,47 € | 03.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
210693 | ESET Endpoint Antivirus do 5.9.2023 99 licencii | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 663,20 € | 03.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
210695 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 510,73 € | 08.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
210702 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 382,14 € | 10.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
210718 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 396,31 € | 15.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra |