Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20624
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0004/15 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 33,00 € | 08.01.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | ||||||
21150002 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 150,34 € | 09.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
21150001 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 647,88 € | 09.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
21141473 | daň z ubyovania 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 6,60 € | 09.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
21141471 | telef.poplatky 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,54 € | 09.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
21141470 | telef.poplatky 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,59 € | 09.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
21141469 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 281,20 € | 09.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
21141474 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 140,28 € | 09.01.2015 | 02.04.2015 | Faktúra | |||||
21141472 | IES certifikáty, preklady | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | International Education Society Ltd.-org.složka | 26943948 | 63,00 € | 09.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
0009/15 | Objednávame si u Vás mrazené potraviny: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 216,40 € | 09.01.2015 | 26.03.2015 | Objednávka | |||||
0011/15 | Objednávame si u Vás zákusky a šaláty v druhej dekáde mesiaca január 2015. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 79,00 € | 09.01.2015 | 26.03.2015 | Objednávka | |||||
0012/15 | Objednávame si u Vás bagety na 3.týždeň 2015 nasledovne: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 125,02 € | 09.01.2015 | 26.03.2015 | Objednávka | |||||
0014/15 | Objednávame si Vás mrazený tovar: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 300,22 € | 09.01.2015 | 26.03.2015 | Objednávka | |||||
0010/15 | Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 108,56 € | 09.01.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
0013/15 | Objednávame si u Vás potraviny:ovocie,zelenina,mliečne výrobky, mäsové výrobky, cukrovinky, cereálie a iný tovar podľa osobného výberu. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 469,25 € | 09.01.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
0015/15 | Objednávame u Vás potravinový tovar na 12.1.2015. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 482,16 € | 09.01.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
21150004 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Radko Hudec LUMON | 40545709 | 72,00 € | 12.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
21150003 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Edeny, s.r.o. | 36272957 | 236,50 € | 12.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
21141477 | telef.poplatky 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,74 € | 12.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
21141476 | likvidácia odpadu 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 696,78 € | 12.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra |