Faktúra č. 180121

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 180121
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre ŠJ
  • Dátum doručenia: 14.02.2018
  • Celková hodnota: 58,62 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0126/18
  • Dátum zverejnenia: 22.02.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0126/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ATC-JR, s.r.o. 35760532 58,62 € 09.02.2018 14.02.2018 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
Tlačiť